借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
老師,9月支付季度房租,滅有收到發(fā)票,要攤銷嗎?付款分錄:借:預(yù)付款 貸:銀行
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對不對
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時(shí)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r(shí)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款對嗎
老師,房租費(fèi)付款時(shí)沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師,您好!我公司收到季度房租發(fā)票,按月分?jǐn)偡咒浽趺磳懀?2月已預(yù)付(借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款)
車學(xué)堂之前注冊那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實(shí)際處理過的請進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒有超過12萬,目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
請問營業(yè)執(zhí)照執(zhí)照注冊好了,沒有刻章和開通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額15萬交多少個(gè)稅?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
老師,我的發(fā)票已收到,是一個(gè)季度的金融,按月怎么分?jǐn)偅?
你好,一個(gè)季度的金額/3 不就是一個(gè)月的?
發(fā)票放在當(dāng)月,剩余金額按月直接做分錄嗎?
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。