你好,第一個月是這么算的,第二個月每個月都需要累積起來的,用累計收入減去這個累計扣除)*稅率-之前預(yù)繳
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師你好!,我想問下 :一、當?shù)厣缙焦べY標準里面能不能含給員工買的單位和個人的五險?二、如果不含的話,比如我醫(yī)院之前以1700為準,當?shù)厣缙焦べY為2300~2500,我們沒達到這個標準,為了達到這個社平標準,我們可不可這樣做:1、把給員工交的社保(單位部分)800元加到1700里,來達到社平工資表準準,或者通過把給員工每月的免費的伙食費600員加進去,就能達到當?shù)厣缙焦べY表準,這樣做法對不對?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個差額,因為工資發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個養(yǎng)老金差額。因為工資發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個字數(shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!?。?/p>
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
老師,這是二月工資,我們是當月發(fā)當月的,我那個領(lǐng)導他在原單位社保和公積金還沒斷,是不是意味著我這邊報不了個稅?原來單位應(yīng)該會給他申報個稅
現(xiàn)在這個二月份工資是不是要加上人家原來單位一個的工資來算二月需要扣多少?
可以申報個稅的,這個不影響。第二個月它的稅率也是3%,和第一個月一樣的。
1個人可以有多處工資,可以在多個地方申報個稅。
但我不知道他1月份工資艾,還有人家原單位扣社保公積金這些,我不能用累計收入減去累計扣除這些,是不是我上面算的就不對了
一月份你們單位給他們發(fā)沒發(fā)放,你只申報你單位的,你別管別人的。
一個月份不是我們單位發(fā)的,那我就按我這個月算的扣,等后面?zhèn)€稅匯算清繳的時候,他自己在手機上匯算清繳一下。麻煩老師了,下個月申報個稅的時候,我把專項附加扣除錄在系統(tǒng)里面,可以?到時候差1月的匯算清繳,可以?
人家不需要交個稅的,因為他的累計扣除費用是1萬。
意思是我剛才那邊累計扣除不是5000,而是1萬了?但累計收入這些我也不知道
因為第一個月他的收入是零,然后第二個月累計扣除費用不又成了10000了嗎?
算不過賬來嗎?累計扣除費用每個月增加5000。
我剛才打電話問12366了,我只管我們這邊的,這個月扣5000元,不管其他單位,但時候匯算清繳的時候他申請一下就好了
但他1月份的時候不是我們單位這邊申報,還是人家原單位申報,我們是三月申報二月的,是第一個月錄入系統(tǒng)
第一個月你給他申報零不就可以啦,然后第二個月填寫他發(fā)下去的工資。
一月份你們單位給他們發(fā)沒發(fā)放,你只申報你單位的,你別管別人的。 這里不是回復(fù)了嗎?一月份你沒有給人家發(fā)工資,不需要你單位去填寫人家發(fā)放的工資。
入職時間也不可能是填1月的,我們是從二月開始,那之前的不在我們這邊申報,我們應(yīng)該不用管艾
但是你又說累計扣1萬,不管的話就扣5000元啊,怎么會扣1萬
你們領(lǐng)導幾月份入職的?幾月份簽訂的勞動合同?
2月,所以就正常扣5000元吧!如果合同是1月簽的就扣10000元,對吧!麻煩老師了,謝謝
對,是的,是這么做,是這么理解的。
感謝老師?!謝謝
不要客氣,工作愉快。