你好; 沒有的; 你只能先去繳納 ;之后有了發(fā)票后; 多的進項稅掛著留抵??
我公司6月份開出了3份紅字發(fā)票因為發(fā)票抬頭開錯了 所以開了紅字發(fā)票信息,當月要做進項轉(zhuǎn)出,可是供應(yīng)商6月份沒有把正確的進項開給我們 ,而是在7月份開給我了,導(dǎo)致我6月要繳納好多稅,請問我要怎么辦把轉(zhuǎn)出的進項和正確的進項相互抵扣掉
老師您好,我想問下,11月開出了發(fā)票,對應(yīng)的進項供應(yīng)商12月才給我們開,11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
我們退貨所以有進項轉(zhuǎn)出,開了紅色信息表給供應(yīng)商,所以12月份有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是負數(shù)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來給我們。我們?nèi)胭~要入在進項轉(zhuǎn)出的12月份,還是等負數(shù)發(fā)票來了再入賬啊
你好..我想問一下..1月份供應(yīng)商把進項發(fā)票沒開進來..我們交了很多稅..2月份供應(yīng)商把發(fā)票開進來..還有什么辦法可以挽救的嘛
你好..麻煩有稅務(wù)高手幫忙解決一下嗎. 2023年1月份進項不夠..要交20多萬的稅..原因是供貨商把發(fā)票開到別的公司了..現(xiàn)在他2月分給我開進來..有辦法解決這個問題嗎.
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
有個疑問,工資薪金去年計提少了,實發(fā)多,匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎?有沒有什么稅費?
老師,實操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進項稅?是否要把上個月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款?這樣子這個月才能勾選認證抵扣進項稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?