您好 借:原材料 50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8500 貸:銀行存款 58500
購入材料一批,價款4萬元,增值稅5200元。材料已驗收入庫,h款項尚未支付。(會計分錄。)
購入材料一批,價款4萬元,增值稅5200元,材料已驗收入庫,款項尚未支付(會計分錄。)
購入生產(chǎn)用材料一批,價款3500000元,增值稅595000元,貨款及增值稅尚未支付,材料已驗收入庫
(1)從外地購入原材料一批,材料已驗收入庫,但結(jié)算憑證未到貨款尚未支付,暫估價45000元(2)上述購入結(jié)算憑證并支付貨款50000元及增值稅65000元,會計分錄
華豐工廠購進材料甲一批,已驗收入庫,貨款5000元,增值稅13%,未支付(會計分錄)
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負責維修保養(yǎng)及培訓操作 ,先預付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務~其它現(xiàn)代服務 這個不對吧?應該是什么? 入帳要分攤費用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應商的貨款,這樣怎么進行賬務處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?