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22.12月計(jì)提了一筆費(fèi)用,23.1月發(fā)票是專票,是不是需要用到以前年度損益調(diào)整調(diào)整稅金差額?怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢

2023-02-11 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-11 09:52

對(duì)的,是的 借其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶5688 追問 2023-02-11 10:07

發(fā)票不含稅金額是15448.77,稅金是2088.33會(huì)計(jì)分錄是不是 借其他應(yīng)付17457.1 貸以前年度17457.1 借以前年度15448.77 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)2088.33 貸其他應(yīng)付17457.1 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借以前年度2088.33 貸未分配利潤2088.33 這樣寫分錄對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-11 10:08

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5688 追問 2023-02-11 10:33

那老師我結(jié)轉(zhuǎn)不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年費(fèi)用里嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-11 10:36

小企業(yè)可以準(zhǔn)則作的,可以的。

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