您好,這個(gè)是屬于的,對(duì)的

我們是一家人力資源公司,我這邊每個(gè)月收到的工資是稅后工資,就是總公司那邊,他已經(jīng)把個(gè)人所得稅已經(jīng)扣除了,每月工資在我這邊申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)時(shí)產(chǎn)生了稅款,然后他那邊扣除的稅款他又不想從他那邊的帳打給我,讓我自己調(diào)帳,請(qǐng)問老師,我應(yīng)該怎樣調(diào)整呢?
一人有限公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),請(qǐng)問: 1.如果老板在其他地方工資收入,自己的這家公司是否必須要申報(bào)自己的工資。 2.如果必須申報(bào)老板自己的工資,那么兩筆工資收入是否要合并計(jì)稅。 3.公司分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎。
我們公司有一個(gè)員工在我們公司發(fā)工資,還在別的城市的一個(gè)單位發(fā)工資,兩邊都申報(bào)個(gè)稅,這樣的話她自己匯算清繳的時(shí)候是合并收入嗎?那會(huì)影響她稅率嗎?本來她是10% 不會(huì)到20%的,如果兩家加在一起就回到20%
老師,我們老板自己有一份工資,現(xiàn)在又有一家小規(guī)模企業(yè),我想問的是,如果跟他算工資,那她的個(gè)人所得稅是兩邊一起申報(bào)嗎?
老師:我想問一下,我們是有兩個(gè)老板合伙剛開的小規(guī)模納稅人企業(yè),企業(yè)沒有給老板發(fā)工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。


那兩邊都填專項(xiàng)附加扣除,是嗎?
不是,是一個(gè)用的這個(gè)
他的單位用了專項(xiàng)附加扣除,那在他自己的企業(yè)里面,就不填。只填工資薪金所得,是嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
對(duì)于工資沒有超過5000的員工,需要填專項(xiàng)附加扣除金額嗎?
這個(gè)就不需要的了