可轉(zhuǎn)部分到實(shí)收資本
老師晚上好!在做賬過程中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調(diào)整往來,有時(shí)候銀行的往來公司掛了好幾個(gè)往來賬戶?還有的同一個(gè)公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師好,公司注銷,欠了法人5萬元,掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無力償還,這樣需要怎么處理呢
老師公司要注銷,但是其他應(yīng)付下掛法人50萬,實(shí)收資本為0,投入資金一直以往來形式掛其他應(yīng)付款法人,現(xiàn)在注銷,這個(gè)怎么弄呢
掛賬主要是消減成本 掛法人往來款 其他應(yīng)付款-法人 已經(jīng)掛到一千萬了,要怎樣處理好?。?/p>
我想請教一下,企業(yè)要注銷賬上其他應(yīng)收款法人借款有幾百萬掛帳,已經(jīng)收不回來,請問要怎么處理比較合適?
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
那些往來是虛構(gòu)的成本哦,也可以分配到實(shí)收資本?
沒有更加合適的處理方式 了
有沒有什么方法可以轉(zhuǎn)銷啊
沖銷成本,沖往來,增加利潤
這又與初衷相背
而且這是分公司,不能轉(zhuǎn)實(shí)收資本了
分公司,不能轉(zhuǎn)實(shí)收資本。
可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,到時(shí)候年報(bào)申報(bào)又要做納稅調(diào)增了是吧?
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,會(huì)增加利潤總額,到時(shí)候年報(bào)申報(bào)不要做納稅調(diào)增了。