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老師,我的課程設(shè)計(jì)剛開始給的資產(chǎn)負(fù)債表上,研發(fā)支出費(fèi)用化支出借方有余額,那在月末做賬的時(shí)候,要不要把這個(gè)余額記入研發(fā)支出費(fèi)用化支出賬戶的期初余額里

2023-02-10 14:37
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-10 14:43

你好;? 如果是你期初發(fā)生的;這部分 要計(jì)入的? ?

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你好;? 如果是你期初發(fā)生的;這部分 要計(jì)入的? ?
2023-02-10
同學(xué)你好,沒有研發(fā)成果形成無形資產(chǎn)的,是費(fèi)用化,
2022-04-06
你好: 在開發(fā)支出核算的是研發(fā)支出-本化支出。 在題目中表述,費(fèi)用化支出是450,資本化支出是350; 直接就可以判斷是350了,不要再用800-350了(800-350得到的是費(fèi)用化支出的金額)
2021-05-04
研究階段的都是費(fèi)用化,到了開發(fā)階段,符合費(fèi)用化的計(jì)入管理費(fèi)用,達(dá)到資本化階段的費(fèi)用可以資本化
2021-12-16
你好,這個(gè)就對就是先做到研發(fā)支出費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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