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老師,22年的無票收入當(dāng)時(shí)沒有,想把收入確認(rèn)22年,增值稅確認(rèn)為23年,請(qǐng)老師指點(diǎn)

2023-02-10 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-10 13:00

你好;? 你是22年什么月份的收入 ; 因?yàn)?2年有一個(gè)免稅文件的; 你是小規(guī)模還是啥? ?

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快賬用戶4325 追問 2023-02-10 13:01

我是一般納稅人,22年12月份的無票收入

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齊紅老師 解答 2023-02-10 13:03

你好;? 那你就紅沖22年無票收入在23年做? ?;在按開票? 在23年做一筆??

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快賬用戶4325 追問 2023-02-10 13:19

老師 我22年沒有做無票收入,只做預(yù)收了,所以我這個(gè)月做無票收入,正常這筆收入屬于22年,不想去稅務(wù)改報(bào)表,就想本月賬上能不能調(diào)整,把無票收入計(jì)入以前年度損益,無票收入銷項(xiàng)稅放在這個(gè)月,那么我在填報(bào)增值稅附表一的時(shí)候,就會(huì)出現(xiàn)納稅金額小,增值稅多的問題

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齊紅老師 解答 2023-02-10 13:21

你好;? ?你22年不符合收入要求嗎?? ? 你是23年2月? 才符合收入 要求嗎? ?

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快賬用戶4325 追問 2023-02-10 13:23

22年當(dāng)時(shí)沒有成本票進(jìn)來,我就沒做這筆收入,這筆成本票1月份才到

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齊紅老師 解答 2023-02-10 13:24

你好 ;? 那你補(bǔ)做 ; 借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? ? ? 然后再去開票? ? ? 紅沖這筆分錄。 在做一遍 這樣的分錄即可? ?

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快賬用戶4325 追問 2023-02-10 13:26

這樣分錄我理解,就是填報(bào)表時(shí)這筆收入就不能顯示了,只填稅金可以嗎,稅金會(huì)比實(shí)際納稅金額多,

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齊紅老師 解答 2023-02-10 13:29

你好 ;? ? ? ? 要去紅沖無票收入;? ? ? ? ?怎么會(huì)多; 不會(huì) ; 你23年是一正一負(fù)數(shù)?

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你好;? 你是22年什么月份的收入 ; 因?yàn)?2年有一個(gè)免稅文件的; 你是小規(guī)模還是啥? ?
2023-02-10
需要的 23年 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)收賬款4000 借預(yù)收賬款2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2024-05-26
你好,同學(xué) 可以的,沒問題的 反方向沖回,然后重新做賬的
2024-05-24
可以的,可以這么做。
2023-01-10
你好,就是你已經(jīng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在要確認(rèn)成什么收入
2022-05-24
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