你好;? 你是22年什么月份的收入 ; 因?yàn)?2年有一個(gè)免稅文件的; 你是小規(guī)模還是啥? ?
老師我去年收到21年11月至22年6月份租金,當(dāng)時(shí)11月份確認(rèn)了所有收入和稅額,12月份都沖了做了營(yíng)業(yè)外收入。今年想確認(rèn)22年1-5五月份收入怎么做分錄啊
老師,查賬征收的建筑公司的項(xiàng)目20年老板墊資完工了,當(dāng)時(shí)沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,沒有開成本發(fā)票,到22年甲方才撥款開銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入,無法取得成本發(fā)票,去郵政代開的話沒有資金流,收入和成本確認(rèn)時(shí)間為22年,但是實(shí)際施工業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為20年,這種情況怎么處理?
老師,根據(jù)合同22年應(yīng)該有的收入,目前錢沒收回來,也沒有開票,沒開票收入能不能在22年確認(rèn),掛應(yīng)收,還是等開票了才能確認(rèn)
老師 我司在22年確認(rèn)收入100 成本90 ,但這個(gè)收入成本應(yīng)該確認(rèn)在23年,所以在23年5月匯算清繳時(shí)是成本是調(diào)增還是調(diào)減呢
22年2月升為一般納稅人,21年有筆預(yù)收賬款96000沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在可以更正22年1月的增值稅(小規(guī)模)申報(bào)表把96000加進(jìn)去確認(rèn)收入嗎
公司和私人簽訂無償用車協(xié)議,油費(fèi)過路費(fèi)維修費(fèi)公司支付,私人不開發(fā)票油費(fèi)過路費(fèi)能作為費(fèi)用稅錢扣除嗎
老師,我想問下,我們發(fā)樣品給客戶,怎么做賬合適
老師,請(qǐng)問順豐郵寄費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,請(qǐng)你幫我做下會(huì)計(jì)分錄。我感覺要暈了。請(qǐng)給我?guī)陆痤~。這是4月份工資表。4月交4月的社保已經(jīng)扣款。但是工資是5月才發(fā)。我這里會(huì)存在企業(yè)先墊付個(gè)人部分社保。。我現(xiàn)在要做這筆賬。我感覺很繞?請(qǐng)老師幫我理一下?
老師好:公司銷售的商品個(gè)人按進(jìn)價(jià)購買,分錄還怎么做
工地上給工人做到,購買的調(diào)味品,計(jì)入哪個(gè)科目
培訓(xùn)學(xué)校,培訓(xùn)學(xué)員的費(fèi)用是需要進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛?
是不是在外地的餐費(fèi)入福利費(fèi)呢?
審計(jì)調(diào)整的分錄,我們需要新制憑證,填寫分錄,按他給的科目填嗎,如果在帳上該怎么寫
這個(gè)小微型企業(yè)跟這個(gè)就是有稅的沒稅的有什么區(qū)別?注冊(cè)這個(gè)公司
我是一般納稅人,22年12月份的無票收入
你好;? 那你就紅沖22年無票收入在23年做? ?;在按開票? 在23年做一筆??
老師 我22年沒有做無票收入,只做預(yù)收了,所以我這個(gè)月做無票收入,正常這筆收入屬于22年,不想去稅務(wù)改報(bào)表,就想本月賬上能不能調(diào)整,把無票收入計(jì)入以前年度損益,無票收入銷項(xiàng)稅放在這個(gè)月,那么我在填報(bào)增值稅附表一的時(shí)候,就會(huì)出現(xiàn)納稅金額小,增值稅多的問題
你好;? ?你22年不符合收入要求嗎?? ? 你是23年2月? 才符合收入 要求嗎? ?
22年當(dāng)時(shí)沒有成本票進(jìn)來,我就沒做這筆收入,這筆成本票1月份才到
你好 ;? 那你補(bǔ)做 ; 借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? ? ? 然后再去開票? ? ? 紅沖這筆分錄。 在做一遍 這樣的分錄即可? ?
這樣分錄我理解,就是填報(bào)表時(shí)這筆收入就不能顯示了,只填稅金可以嗎,稅金會(huì)比實(shí)際納稅金額多,
你好 ;? ? ? ? 要去紅沖無票收入;? ? ? ? ?怎么會(huì)多; 不會(huì) ; 你23年是一正一負(fù)數(shù)?