應(yīng)付賬款貸方0.2,需要調(diào)整到應(yīng)付賬款
是不是少寫了字?
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對應(yīng)科目是什么
往來款做調(diào)整分錄的話 可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,做賬時應(yīng)收賬款少寫了0.2,(借:應(yīng)收賬款120000,貸:主營業(yè)務(wù)收入12000)。收到錢時,客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應(yīng)收賬款12000.02),調(diào)整差額(借:應(yīng)收賬款0.2,營業(yè)外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項
老師,應(yīng)付賬款貸方0.2,需要調(diào)整到應(yīng)付賬款,調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呀。下面的分錄對嘛 借:應(yīng)付賬款 0 -0.2 貸:其他應(yīng)付款 0 0.2
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
你好老師同一個注冊了6家個人戶有什么風(fēng)險?這個人應(yīng)該交什么稅費
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市給工人發(fā)工資會計分錄怎么做
老師,初始購置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市 買了一車各種水果蔬菜貨款是12360元,運費2300元怎么做會計分錄 運費怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
調(diào)到其他應(yīng)付款。 借:應(yīng)付賬款:0.2 0 貸:其他應(yīng)付款 0 0.2 這個分錄對嘛
借:應(yīng)付賬款:0.2
貸:其他應(yīng)付款 0.2
對的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!