不可以 企業(yè)所得稅抵扣不了 繳納企業(yè)所得稅安利潤總額來的
問企業(yè)所得稅的繳納問題。比如2021年年初做了一筆生意,盈利了,利潤總額50000元,所以第一季度繳納了企業(yè)所得稅12500元。企業(yè)今年內(nèi)除了這一筆生意外就再也沒有任何的生意發(fā)生,那么第二,三,四季度申報企業(yè)所得稅的時候還要再根據(jù)第一季度的所得繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,2022年第4季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,這筆稅費在23年1月繳納了,那這筆稅費可以在22年算企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
我們公司2022年度的時候付了一筆所屬期2021年度的費用10萬。2021年度的時候沒有計提該筆費用?,F(xiàn)在稅審要求2022年度企業(yè)所得稅調(diào)增這筆10萬。那我可以更正2021年度的企業(yè)所得稅,調(diào)減10萬嗎?(2021年度未計提)。
請問2022年第三季度的企業(yè)所得稅我不小心多報了,2023年1月份申請退了這筆稅費。這筆費用我是要入賬在2022年還是2023年呢?
21年計提了年終獎,這筆錢23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒發(fā)的那部分?
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
匯算清繳招待費只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個合同可以用嗎?
送鞋包給個人需要申報個稅嗎?
請問一下 ,擔(dān)保費用能不能進(jìn)做進(jìn)項抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹枝碎末,我們免費拉回來,請問成本怎么計量?還有我們再銷售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨核算,如果利潤總額是虧損的,匯算清應(yīng)補(bǔ)退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負(fù)數(shù),顯示退稅
老師,這個公司經(jīng)營范圍包含:業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));組織文化藝術(shù)交流活動;會議及展覽服務(wù);幼兒園外托管服務(wù);中小學(xué)生校外托管服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);攝影擴(kuò)印服務(wù);軟件開發(fā);廣告制作;市場營銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動;教育教學(xué)檢測和評價活動;招生輔助服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老板您好,現(xiàn)在要開教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費開什么發(fā)票內(nèi)容
請問小規(guī)模公司注冊需要哪些材料
那我不是2022年12月計提了企業(yè)所得稅嗎?計提的所得稅費用不是在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候使本年利潤減少嗎?那本年利潤減少了,為啥不能抵減企業(yè)所得稅呢?
本年利潤是凈利潤啊 繳所得稅看利潤總額 中間差一個所得稅費用