您好,這個不一定,要具體分析,彌補虧損匯算清繳可以直接處理
公司成立3年,累計虧損100萬,2020年年報盈利了30萬,2021年1月申報2020年企業(yè)所得稅需要預交企業(yè)所得稅嗎?還是可以直接用以前虧損的100萬彌補?求具體操作步驟
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報時,1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請問老師!
公司最近兩年虧損100萬吧,但是今年盈利100萬的話,不用交企業(yè)所得稅嗎?怎么樣彌補以前的虧損呢,報稅的時候怎么操作
老師,請問一下,企業(yè)所得稅年報,彌補以前年度虧損,比如第1年虧損60,第2年虧損50,第3年虧損40,第4年虧損30,虧損總共合計180,最后一年不虧損了,盈利了100,最后一年的所得稅年報彌補虧損那張表里面顯示的虧損合計還是180,為什么沒有減去盈利的100,剩余80來彌虧呢?
今年可能有100萬利潤,去年年報有136萬的虧損,正常5月年報是可以彌補虧損的,我們可以不交所得稅,但是1月份季報的時候,可以不交稅嗎?怎么操作呢?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
當年要是盈利的話肯定得繳企業(yè)所得稅是吧,但是有虧損,得到匯算清繳的時候才能彌補嗎,那交的稅退不回來了呢
您好,彌補的虧損是稅收口徑,不是會計口徑的
您好,有些盈利可能不繳納企業(yè)所得稅
還是不太明白,稅收口徑,我們做會計的虧損還不一定是虧損是嗎
您好,是的,會計虧損,不一定稅務損失
那所謂的彌補虧損是稅務口徑上的,稅務局定嗎,不太會操作
您好,您看企業(yè)的上年匯算清繳A106000