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財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì),上年度應(yīng)借:應(yīng)付國庫集中支付結(jié)余,貸:國庫存款,錯(cuò)誤記成借:一般公共預(yù)算本級(jí)支出了,請(qǐng)問本年該如何調(diào)賬?
政府會(huì)計(jì)制度下,2019年初已經(jīng)將2018年底留的其他應(yīng)付款調(diào)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目,2019年用當(dāng)年財(cái)政撥款支付去年的其他應(yīng)付款時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬? 借事業(yè)支出 貸 財(cái)政撥款收入 還是借 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 財(cái)政撥款收入
請(qǐng)問:上年計(jì)提了費(fèi)用(跨年支付),掛在其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。分錄:借:管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 本年支付這筆費(fèi)用,但費(fèi)用計(jì)提多了,上年損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問如何沖減多計(jì)提部分,分錄怎么做?
事業(yè)單位支付 以前年度其它應(yīng)付款,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄如何寫。
老師好,事業(yè)單位會(huì)計(jì)如果上年度有一筆收入做了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,忘記做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,那么本年度應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,你好,請(qǐng)問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒有過賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
您好!預(yù)算會(huì)計(jì)只要支付了款項(xiàng),就需要做賬。借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。