你好;? ?按應(yīng)發(fā)工資來計提數(shù)據(jù)的??
請問計提工資時,不是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,那貸方應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)
工會經(jīng)費的計提基數(shù)是應(yīng)付職工薪酬二級科目職工工資的數(shù)據(jù)還是應(yīng)付職工薪酬一級科目的數(shù)據(jù)
計提工資,是應(yīng)付職工薪酬-工資。是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
應(yīng)付職工薪酬科目計提時,按工資表中實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
計提工資,應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購挺多的拿不到發(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務(wù)報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
假設(shè)當月工資當月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?
你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??
有啊,這個余額數(shù)就是這個應(yīng)扣項
你好;? ? 除非你還有其他的 計提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費; 工會經(jīng)費這些; 去看看你明細賬??
工資表中:應(yīng)發(fā)數(shù)-應(yīng)扣項=實發(fā)數(shù) 應(yīng)發(fā)數(shù):應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)扣項:其他應(yīng)收款(社保/公積金/其他) 實發(fā)數(shù):銀行存款
你好; 你 計提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?
發(fā)了工資70,代扣社保等30
我是不是哪里搞錯了
計提: 借:管理費用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70
你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?
工資表:應(yīng)發(fā)合計100,應(yīng)扣合計30,實發(fā)工 資70 計提分錄: 借:管理費用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100 貸:其他應(yīng)收款- 30 貸:銀行存款 70
分錄是這樣列嗎?
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)填實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
分錄是堵id? ?; 你計提是按應(yīng)發(fā);? 銀行存款 用的 是實發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?
估計是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項,其他應(yīng)收款,在計提是都是通過應(yīng)付職工薪酬科目來處理的
?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計提? 發(fā)放都是對的? ?
終于明白出錯在哪里了,謝謝啊
給五星好評
不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??