你好;? ?按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提數(shù)據(jù)的??
請問計(jì)提工資時,不是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,那貸方應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)際發(fā)放數(shù)
工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)提基數(shù)是應(yīng)付職工薪酬二級科目職工工資的數(shù)據(jù)還是應(yīng)付職工薪酬一級科目的數(shù)據(jù)
計(jì)提工資,是應(yīng)付職工薪酬-工資。是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提時,按工資表中實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
計(jì)提工資,應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
老師,您好,之前的領(lǐng)導(dǎo)說我不與人溝通,請問下到底怎么和他們相處?我自己人生心得其實(shí)也不愿真心教別人的?
報(bào)廢汽車的殘值入賬能免增值稅嗎
老師,我們的外聘財(cái)務(wù)顧問說,我把固定資產(chǎn),辦公用品,機(jī)器耗材的應(yīng)付賬款做在了其他應(yīng)付款是錯的,其他應(yīng)付款金額太大了,不行,有風(fēng)險(xiǎn),我跟他說,這個應(yīng)付款,此消彼長,重要的是業(yè)務(wù)真實(shí),請問老師,:1、我習(xí)慣把固定資產(chǎn)等做在其他應(yīng)付款里,這樣要查當(dāng)年有多少材料,就查應(yīng)付賬款就行了,這種習(xí)慣是錯的嗎,2、我這樣說法是不是對的
宋生老師在嗎?想咨詢您個問題
老師在財(cái)務(wù)軟件上全盤是怎樣流程操作呢謝謝
老師我們給培訓(xùn)老師發(fā)補(bǔ)助代扣的個人所得稅要從發(fā)放的金額里扣出來嘛?
老師裝修裝飾公司小規(guī)模預(yù)計(jì)年收入2500萬,其中家居家具1000萬,能拿到材料和運(yùn)費(fèi)專票,安裝費(fèi)拿不到,家裝主材收入600萬,拿一小點(diǎn)專票,輕工輔料收入900萬拿不到專票,。現(xiàn)在面臨合規(guī),怎么重構(gòu)業(yè)務(wù)合理避稅,怎樣升一般納稅人
請問不是超過10天了嗎,這個解釋沒看明白
老師,請問如果注冊資本2000萬,已經(jīng)實(shí)繳。想減資800萬。賬上現(xiàn)金900萬。還用考慮,短期借款,和應(yīng)付賬款這些嗎?希望有過實(shí)操的老師回答
老板報(bào)銷他個人抬頭的電話費(fèi),怎么做賬?
假設(shè)當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?
你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??
有啊,這個余額數(shù)就是這個應(yīng)扣項(xiàng)
你好;? ? 除非你還有其他的 計(jì)提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費(fèi); 工會經(jīng)費(fèi)這些; 去看看你明細(xì)賬??
工資表中:應(yīng)發(fā)數(shù)-應(yīng)扣項(xiàng)=實(shí)發(fā)數(shù) 應(yīng)發(fā)數(shù):應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)扣項(xiàng):其他應(yīng)收款(社保/公積金/其他) 實(shí)發(fā)數(shù):銀行存款
你好; 你 計(jì)提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?
發(fā)了工資70,代扣社保等30
我是不是哪里搞錯了
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70
你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?
工資表:應(yīng)發(fā)合計(jì)100,應(yīng)扣合計(jì)30,實(shí)發(fā)工 資70 計(jì)提分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100 貸:其他應(yīng)收款- 30 貸:銀行存款 70
分錄是這樣列嗎?
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)填實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
分錄是堵id? ?; 你計(jì)提是按應(yīng)發(fā);? 銀行存款 用的 是實(shí)發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?
估計(jì)是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導(dǎo)致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項(xiàng),其他應(yīng)收款,在計(jì)提是都是通過應(yīng)付職工薪酬科目來處理的
?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計(jì)提? 發(fā)放都是對的? ?
終于明白出錯在哪里了,謝謝啊
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不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??