你好,季度30萬以內(nèi)開普通發(fā)票才是免增值稅的,然后你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模開普票免征增值稅,稅率那是星號,如何做賬?是不是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免稅的 ,請問有收入的賬務(wù)是怎么做的 ,借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣子就可以了么,還是要借應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入?
現(xiàn)在小規(guī)模公司開普票怎么做賬啊,是借:應(yīng)收貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎 可是小規(guī)模現(xiàn)在普票不是免稅嗎
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
意思就是貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外
對的,是的,是這么做的