你好;? 少了; 就 紅沖發(fā)票;重新開(kāi)票回來(lái)才行的?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
尊敬的老師,您好!我單位是自收自支事業(yè)單位,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)約請(qǐng)來(lái)審計(jì)公司的人員來(lái)理一下前4年的賬,因?yàn)槲抑唤恿?年本單位的財(cái)務(wù),我接之前,單位有近13年至17年的應(yīng)收、應(yīng)付賬款的壞賬,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做壞賬處理,審計(jì)公司人員這次要求做壞賬核銷,請(qǐng)問(wèn)老師,做壞賬核銷之前,是否把所有壞賬從開(kāi)始發(fā)生額至現(xiàn)在的原始憑證和記賬憑證復(fù)印下來(lái)嗎?以便以后相關(guān)部門檢查。
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開(kāi)給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi),A公司說(shuō)這個(gè)發(fā)票是去年開(kāi)的,已經(jīng)過(guò)期了,要求我公司給他重新開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司去年七月新開(kāi)辦公司,小規(guī)模納稅人,前期沒(méi)有自己的會(huì)計(jì),找朋友幫忙做的賬務(wù)沒(méi)仔細(xì)審核票據(jù),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司同事開(kāi)具的費(fèi)用發(fā)票(普票)全部納稅識(shí)別號(hào)少了一位數(shù),目前該怎么處理呢?
老師,我想請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題:我公司是一家小規(guī)模納稅人,在同一市內(nèi)(跨縣)成立了一個(gè)分公司,分公司名下只有一個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目都是由分公司收款、開(kāi)票,發(fā)放工資,支付成本費(fèi)用,目前稅費(fèi)是企業(yè)所得稅由總公司匯總繳納,增值稅等其他稅費(fèi)由分公司申報(bào)繳納。現(xiàn)在因?yàn)槠渌颍?這個(gè)項(xiàng)目的甲方要求我們把原來(lái)由分公司開(kāi)具 的增值稅發(fā)票全部紅沖,重新由總公司開(kāi)具。請(qǐng)教各位老師,這種情況該怎么處理?謝謝!
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)賬計(jì)入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬(wàn),也支付了910萬(wàn),對(duì)方只給我們開(kāi)450萬(wàn)發(fā)票,剩下的沒(méi)有能力開(kāi)了,我們起訴對(duì)方敗訴,對(duì)方已經(jīng)沒(méi)有能力開(kāi)了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開(kāi)普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開(kāi)票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機(jī)械費(fèi)用一級(jí)科目是啥
請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說(shuō)給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說(shuō)掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收,算法是開(kāi)票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說(shuō)的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?,這符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個(gè)是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎?
可是這種情況太難了,業(yè)務(wù)費(fèi)用票都是其他城市出差來(lái)回跑的,另外還有個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,對(duì)方會(huì)同意紅沖重開(kāi)么?
你好;? ? 如果跨年了可以紅沖的; 如果紅沖不了的話; 就沒(méi)法入賬 ;還得調(diào)整的?
意思是發(fā)票錯(cuò)誤不受時(shí)間限制的么?跨年就讓對(duì)方紅沖么?另外這個(gè)好多異地的錯(cuò)誤發(fā)票該怎么辦呢?
你好1;? 是的; 目前來(lái)說(shuō) 沒(méi)有專門的文件說(shuō)限制的? ?
好的,那這個(gè)好多異地的錯(cuò)誤發(fā)票還有其他的解決辦法么?老師
你好1;? ? ? 只能紅沖; 重新開(kāi); 不然就得匯算調(diào)增??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?