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購(gòu)買的固定資產(chǎn),錢已經(jīng)付了,票沒有到,怎么做賬,需要暫估嗎?

2023-02-08 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 15:52

是的沒錯(cuò), 是這樣的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2362 追問 2023-02-08 15:54

買的是固定資產(chǎn),不是原材料

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:56

借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,次月借:管理制造費(fèi)用等,貸:累計(jì)折舊

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快賬用戶2362 追問 2023-02-08 15:57

我的意思是說買的固定資產(chǎn),錢已經(jīng)付了,沒有發(fā)票,怎么做賬,老師

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快賬用戶2362 追問 2023-02-08 15:57

發(fā)票還沒有到

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齊紅老師 解答 2023-02-08 15:58

借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款應(yīng)付賬款等,次月借:管理制造費(fèi)用等,貸:累計(jì)折舊 發(fā)票回來做調(diào)整,紅沖后重做正確的并調(diào)整后續(xù)折舊額

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是的沒錯(cuò), 是這樣的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023-02-08
固定資產(chǎn)可以暫估入賬
2024-03-27
你是購(gòu)入直接銷售的,計(jì)入庫(kù)存商品,暫估入庫(kù)就行
2024-06-25
發(fā)票和暫估金額是否一致?
2021-10-27
你好,之前暫估完整的分錄怎么做的?
2022-03-29
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