你好;? 不對哈 ; 你要走應(yīng)付職工薪酬過度的 計(jì)提和支付才對的;? ?
請問一下,交納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),直接做入 借:管理費(fèi)用——工會(huì) 貸:銀行存款 對嗎? 但收到工會(huì)帳戶上 工會(huì)經(jīng)費(fèi)返來的錢 怎么做賬?
老師,您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納時(shí):借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款.成立公會(huì),退回的經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
請問老師公司收到工會(huì)返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?以前繳納時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。
老師您好,我們平時(shí)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)是做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 收到經(jīng)費(fèi)返還時(shí)怎么做賬?
老師您好收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 是不是本期還要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
公司購買煙酒除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費(fèi)嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個(gè)人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—個(gè)人名字 實(shí)收資本—公司名稱
個(gè)體工商戶,沒有經(jīng)營過營業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報(bào),注銷時(shí)需要交多少錢?
老師好!法人個(gè)人銀行卡收了貨款,要轉(zhuǎn)到公戶來,那轉(zhuǎn)帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目需要填嗎?
為什么與利潤和股利無關(guān)
老師,17號(hào)早上考初級(jí)的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細(xì)表的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)都要填嗎
這個(gè)我們公司自己付,不扣員工的
?你好;? ? ?工會(huì)經(jīng)費(fèi)本身就是公司來承擔(dān); 并不會(huì)扣員工的; 但是分錄要走應(yīng)付職工薪酬科目過度? ?
那就是 借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)呢?
你好是的;? ?退回時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)。? ;發(fā)生支付 :借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
為什么還有發(fā)生支付
是下個(gè)月扣繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)用其他應(yīng)付款抵嗎
你好; 你后期要??顚S玫?;? ?
哦哦謝謝老師
?不客氣的; 滿意請給予評價(jià)??
銀行流水備注的是XX市總工會(huì)高新3小微企業(yè)經(jīng)費(fèi)返還,那這個(gè)就是屬于工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還嗎
我怕是別的費(fèi)用
你好;? ?是的; 這個(gè)就是返還的哈? ?
哦哦好的謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?