你好,那實際的業(yè)務(wù)和這個發(fā)票是不是一樣的,比如你購入了100,你銷售出去可能銷售80,這個沒有關(guān)系,可以的。還有剩余的存貨20在你的倉庫里面,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)這20的就是了。
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
想問下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購進的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號,單位是公斤名稱和銷項發(fā)票一致。銷售出去的沒有規(guī)格型號單位也是公斤,這樣可以直接對結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時候購進的公斤的,銷售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開發(fā)票
老師:您好!我想咨詢一下您,有一個自產(chǎn)自銷水果的農(nóng)場,是一般小規(guī)模納稅人,種橘子一年只有一次收成,他們的銷售量產(chǎn)量也很大,但是他們提供來給我們?nèi)霂さ闹皇情_出發(fā)票的部分收入。這個收入只是開票的部份,相當于沒開票的就沒有入帳,導(dǎo)致成本高,產(chǎn)量少,一直虧本的狀態(tài),和他們溝通也是一樣,只提供開發(fā)票部分的數(shù)據(jù),那我作為代理記帳公司這塊是他們交多少數(shù)據(jù)來就做多少收入是嗎?
老師,小規(guī)模的,商貿(mào)企業(yè),我發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票和進項發(fā)票的產(chǎn)品數(shù)量對不上,有沒有事啊,導(dǎo)致利潤高,成本票沒有或者很少,咋辦呢
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費開票出去。沒有收到款,怎么做會計分錄?收到了款,又怎么做會計分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進的機油配件都沒有進項票,讓人家開票,就要收稅點,價格貴很多。沒有進項,客戶又要開銷項,就會導(dǎo)致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
您好,上個月的銷售人員的工資計提到管理費用去了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實際消費再開發(fā)票?餐飲費不是這樣,哪種費用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費用怎么寫分錄?
我發(fā)現(xiàn)對應(yīng)不上,有的拿不到成本票,有的是超過經(jīng)營范圍銷售的產(chǎn)品,開票開的是營業(yè)執(zhí)昭范圍內(nèi)的產(chǎn)品,有點亂,之前是代賬的,代賬的人有什么票做什么,就會多交稅,該咋辦呢,對應(yīng)不上
拿不到成本發(fā)票的,你實際有購入的情況下,你按照你銀行支付的來做就可以了,對方的發(fā)貨單加上你單位的入庫單,還有銀行回單一塊兒做,這個理解吧。
沒有發(fā)票的,你正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
那你現(xiàn)在盤點一下吧,你倉庫里有哪一些,你賬上有哪一些做盤虧盤盈。
我理解,沒有發(fā)票正常做成本結(jié)轉(zhuǎn),不能稅前扣除就是,這個是個體工商戶,一年估計不超過80萬的銷售額,有必要這樣做得很認真嗎
查賬征稅的就得做,如果是其他的可以做,可以不用做。
那之前的代賬做的不行了就是,只不過他只要有發(fā)票就做,沒有就不結(jié)轉(zhuǎn),該交的稅就交,做的很粗
打這征稅的,它需要根據(jù)利潤來交稅的,這個利潤會影響你交稅的,利潤低交的就少,利潤高交的就多。
查賬征稅的剛才打錯了。
是的,那還要重新整理一下了庫存商品
那你就重新盤點,要么你就找出之前的原始憑證來,他之前沒有做的業(yè)務(wù)你都補上。
之前還要調(diào)整嗎,太累了,可以從2023年重新開始,弄弄好,可以嗎,重新弄個期初產(chǎn)品數(shù)
你好,可以的,可以這么做。
如果去年的成本票過來了,利潤成負的了,有關(guān)系嗎
實際業(yè)務(wù)是虧損的,沒有關(guān)系的。
嗯嗯,好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。
我跟老板溝通了,他沒有這個意識,讓他之后進貨都要發(fā)票,但是他沒有意思說做個庫存商品的賬,這樣只要大差不差可以做嗎
那你跟他說,如果單位沒有成本的話,得需要根據(jù)收入直接交所得稅了。