你好,那實際的業(yè)務(wù)和這個發(fā)票是不是一樣的,比如你購入了100,你銷售出去可能銷售80,這個沒有關(guān)系,可以的。還有剩余的存貨20在你的倉庫里面,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)這20的就是了。

老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?
個體工商戶剛注冊,需要報季度所得稅嗎
老師,21年有筆廣告費需要再賬上查詢,我查到3筆分錄,那是把錢付清了,還是欠他2824元呀,您看下圖片
修訂版的企業(yè)所得稅季度申報表種類名稱還是叫,居民企業(yè)月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類2021年版)對嗎只是內(nèi)容修訂了名稱沒變對嗎
老師,公司又新開了一個小店鋪,購買了一些用品,這些是計入成本還是費用呢?
老師,查賬征收的個體戶,需要報財務(wù)報表么,個人所得的經(jīng)營所得怎么報?按季度還是按年?
老師,因為社保基數(shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。麻煩給寫一下分錄
會計可以隨意調(diào)財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付嗎?
老師,這種發(fā)票可以開零稅率嗎
老師,個體工商戶工程服務(wù)隊,這個還需要申報印花稅嗎?
我發(fā)現(xiàn)對應(yīng)不上,有的拿不到成本票,有的是超過經(jīng)營范圍銷售的產(chǎn)品,開票開的是營業(yè)執(zhí)昭范圍內(nèi)的產(chǎn)品,有點亂,之前是代賬的,代賬的人有什么票做什么,就會多交稅,該咋辦呢,對應(yīng)不上
拿不到成本發(fā)票的,你實際有購入的情況下,你按照你銀行支付的來做就可以了,對方的發(fā)貨單加上你單位的入庫單,還有銀行回單一塊兒做,這個理解吧。
沒有發(fā)票的,你正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
那你現(xiàn)在盤點一下吧,你倉庫里有哪一些,你賬上有哪一些做盤虧盤盈。
我理解,沒有發(fā)票正常做成本結(jié)轉(zhuǎn),不能稅前扣除就是,這個是個體工商戶,一年估計不超過80萬的銷售額,有必要這樣做得很認真嗎
查賬征稅的就得做,如果是其他的可以做,可以不用做。
那之前的代賬做的不行了就是,只不過他只要有發(fā)票就做,沒有就不結(jié)轉(zhuǎn),該交的稅就交,做的很粗
打這征稅的,它需要根據(jù)利潤來交稅的,這個利潤會影響你交稅的,利潤低交的就少,利潤高交的就多。
查賬征稅的剛才打錯了。
是的,那還要重新整理一下了庫存商品
那你就重新盤點,要么你就找出之前的原始憑證來,他之前沒有做的業(yè)務(wù)你都補上。
之前還要調(diào)整嗎,太累了,可以從2023年重新開始,弄弄好,可以嗎,重新弄個期初產(chǎn)品數(shù)
你好,可以的,可以這么做。
如果去年的成本票過來了,利潤成負的了,有關(guān)系嗎
實際業(yè)務(wù)是虧損的,沒有關(guān)系的。
嗯嗯,好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。
我跟老板溝通了,他沒有這個意識,讓他之后進貨都要發(fā)票,但是他沒有意思說做個庫存商品的賬,這樣只要大差不差可以做嗎
那你跟他說,如果單位沒有成本的話,得需要根據(jù)收入直接交所得稅了。