你好,那實際的業(yè)務(wù)和這個發(fā)票是不是一樣的,比如你購入了100,你銷售出去可能銷售80,這個沒有關(guān)系,可以的。還有剩余的存貨20在你的倉庫里面,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)這20的就是了。
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,庫存商品有米,油,雞蛋類,這個月開票130萬,(銷售雞蛋)出成本也是雞蛋成本,想下個月少交點企業(yè)所得稅,沒有其他費用了,可以出點米,油類的成本嗎?如果可以的話,成本和所開發(fā)票商品名稱不一樣,還有就是以后每個月成本都會不夠的
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
想問下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號,單位是公斤名稱和銷項發(fā)票一致。銷售出去的沒有規(guī)格型號單位也是公斤,這樣可以直接對結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時候購進(jìn)的公斤的,銷售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開發(fā)票
老師:您好!我想咨詢一下您,有一個自產(chǎn)自銷水果的農(nóng)場,是一般小規(guī)模納稅人,種橘子一年只有一次收成,他們的銷售量產(chǎn)量也很大,但是他們提供來給我們?nèi)霂さ闹皇情_出發(fā)票的部分收入。這個收入只是開票的部份,相當(dāng)于沒開票的就沒有入帳,導(dǎo)致成本高,產(chǎn)量少,一直虧本的狀態(tài),和他們溝通也是一樣,只提供開發(fā)票部分的數(shù)據(jù),那我作為代理記帳公司這塊是他們交多少數(shù)據(jù)來就做多少收入是嗎?
老師,小規(guī)模的,商貿(mào)企業(yè),我發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票的產(chǎn)品數(shù)量對不上,有沒有事啊,導(dǎo)致利潤高,成本票沒有或者很少,咋辦呢
您好老師,我在旅游業(yè)上班,請問旅游業(yè)日記賬怎么做?
集團(tuán)付所有子公司人員工作服20萬,如何做賬?費用由集團(tuán)本部承擔(dān)?
我想問下公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及固定資產(chǎn),利潤是虧的,固定資產(chǎn)需要評估價格來轉(zhuǎn)讓嗎?還是說看利潤
老師,我公司是再生資源利用有限公司,做木箱木框的,開進(jìn)來的紙板是計入庫存商品還是成本
其中不包含折舊費的主營業(yè)務(wù)成本2145.12萬元,集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)值2439萬元,低于目標(biāo)值13.7%。2439和2145.12比較。這13.7算的對嗎
一般納稅人,進(jìn)項票可以不當(dāng)期勾選,處于不勾選狀態(tài),下期勾選不。
勞務(wù)派遣人員的差旅費,是否可以計入勞務(wù)費科目
老師您好,請問一下一般的貿(mào)易公司可以做電子出口嗎,
第一年考三科,建議那3科?
老師 就是我來記賬公司做會計助理。說好6月份給我戶,但是今天卻說平時還是讓我開發(fā)票,給我一兩個戶讓我晚上回家做。我是不是應(yīng)該選擇離職了
我發(fā)現(xiàn)對應(yīng)不上,有的拿不到成本票,有的是超過經(jīng)營范圍銷售的產(chǎn)品,開票開的是營業(yè)執(zhí)昭范圍內(nèi)的產(chǎn)品,有點亂,之前是代賬的,代賬的人有什么票做什么,就會多交稅,該咋辦呢,對應(yīng)不上
拿不到成本發(fā)票的,你實際有購入的情況下,你按照你銀行支付的來做就可以了,對方的發(fā)貨單加上你單位的入庫單,還有銀行回單一塊兒做,這個理解吧。
沒有發(fā)票的,你正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
那你現(xiàn)在盤點一下吧,你倉庫里有哪一些,你賬上有哪一些做盤虧盤盈。
我理解,沒有發(fā)票正常做成本結(jié)轉(zhuǎn),不能稅前扣除就是,這個是個體工商戶,一年估計不超過80萬的銷售額,有必要這樣做得很認(rèn)真嗎
查賬征稅的就得做,如果是其他的可以做,可以不用做。
那之前的代賬做的不行了就是,只不過他只要有發(fā)票就做,沒有就不結(jié)轉(zhuǎn),該交的稅就交,做的很粗
打這征稅的,它需要根據(jù)利潤來交稅的,這個利潤會影響你交稅的,利潤低交的就少,利潤高交的就多。
查賬征稅的剛才打錯了。
是的,那還要重新整理一下了庫存商品
那你就重新盤點,要么你就找出之前的原始憑證來,他之前沒有做的業(yè)務(wù)你都補上。
之前還要調(diào)整嗎,太累了,可以從2023年重新開始,弄弄好,可以嗎,重新弄個期初產(chǎn)品數(shù)
你好,可以的,可以這么做。
如果去年的成本票過來了,利潤成負(fù)的了,有關(guān)系嗎
實際業(yè)務(wù)是虧損的,沒有關(guān)系的。
嗯嗯,好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。
我跟老板溝通了,他沒有這個意識,讓他之后進(jìn)貨都要發(fā)票,但是他沒有意思說做個庫存商品的賬,這樣只要大差不差可以做嗎
那你跟他說,如果單位沒有成本的話,得需要根據(jù)收入直接交所得稅了。