你好??依據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條、四十四條“發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰;??
老師,企業(yè)匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)按什么比例扣除呢
房開(kāi)企業(yè)未銷(xiāo)售前發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)匯算清繳時(shí)按什么比例扣除
對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票開(kāi)的內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)、我們實(shí)際業(yè)務(wù)是請(qǐng)對(duì)方市場(chǎng)調(diào)查@,那這筆費(fèi)用屬于業(yè)務(wù)宣傳嗎,在匯算清繳時(shí)要按比列扣除嗎
在報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),廣宣費(fèi)應(yīng)按什么比例稅前扣除
老師 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售費(fèi)用的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除比例是怎么算的
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
我問(wèn)的是宣傳費(fèi)
你好; 如果是宣傳費(fèi)的話(huà);? ??房地產(chǎn)企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)在發(fā)生的當(dāng)期按不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入15%的部分扣除,超過(guò)部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除?
當(dāng)期沒(méi)有銷(xiāo)售收入,匯算怎么扣除
你好;? ??? 參考附件的資料 ;? 如果是非籌建期是沒(méi)有收入無(wú)法稅前扣除的; 就得調(diào)整的??