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往來賬如何核對比較快發(fā)現(xiàn)問題

2023-02-08 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 08:33

你好,你平時做賬的話,當月付款,你當月也通過應(yīng)付賬款過渡一下 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款貸銀行 然后應(yīng)付賬款二級科目你導(dǎo)出明細賬 先和對方核對一下余額,如果余額不對的話,你倒著往前看一下,讓他發(fā)給你一個明細每筆核對

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 08:49

現(xiàn)在接手一個新公司,賬是之前財務(wù)做的,現(xiàn)在需要理賬,想核對往來賬是否有問題,如何核對比較快呢

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齊紅老師 解答 2023-02-08 08:52

先聯(lián)系客戶或者是你的供應(yīng)商,看最后的余額是不是一致的,如果不一致的話,你挨個明細查詢。讓對方給你發(fā)一個明細,或者是你給對方發(fā)了明細。

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:06

那么庫存是根據(jù)盤點核對,要是對不上如何調(diào)賬處理呢?

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:06

那么庫存是根據(jù)盤點核對,要是對不上如何調(diào)賬處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 09:12

1、企業(yè)存貨盤盈時:   借:原材料     貸:待處理財產(chǎn)損溢   批準處理后:   借:待處理財產(chǎn)損溢     貸:管理費用   2、企業(yè)存貨盤虧時:   借:待處理財產(chǎn)損溢     貸:原材料   批準處理后:   借:其他應(yīng)收款(保險公司和過失人的賠償)     管理費用(一般經(jīng)營損失)     營業(yè)外支出—非常損失(意外災(zāi)害等非常損失)     貸:待處理財產(chǎn)損溢

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:18

就是入庫存是A商品,但是開票時用是B商品開票,賬上A的庫存一直在,實際沒有了,B商品由于需要開發(fā)票用一直使用暫估這個科目入庫存,現(xiàn)在如何調(diào)賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 09:19

借應(yīng)付賬款,貸庫存商品B產(chǎn)品 借庫存商品B產(chǎn)品、貸庫存商品a產(chǎn)品。

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:23

但是開票是B商品,已經(jīng)紅沖不了,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 09:26

這相當于是虛開發(fā)票,你只能結(jié)轉(zhuǎn)a產(chǎn)品的成本。上面的分錄就是。

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:28

這樣虛開不是有稅務(wù)風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 09:31

肯定有風(fēng)險的,虛開發(fā)票是違法的

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:48

那我還需要調(diào)回來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 09:50

你好,需要的,要不你賬上沒法做。

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快賬用戶6590 追問 2023-02-08 09:53

但是調(diào)的話又有虛開風(fēng)險,怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-02-08 09:57

好,你能把發(fā)票收回來重新開嗎?不能的話,你就按照上面的來做。

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2023-02-08
你給對方發(fā)對賬函,你們核對余額,如果余額不對的話,你們雙方企業(yè)在找自己的明細再核對
2025-05-11
同學(xué),你好 對賬,你們先對余額,如果對就是對的 如果不對,一筆一筆對明細
2022-04-15
那你們有發(fā)票或者能做工資不
2020-12-05
您好,把應(yīng)收賬款明細導(dǎo)出來,和銀行流水和老板的**支付寶都對下
2023-12-16
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