你好,沖減去年收入后更正申報(bào)即可。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)是不是按主營業(yè)務(wù)收入這個科目的發(fā)生額去算?如何計(jì)算
老師,小規(guī)模企業(yè),2020年符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策,第三季度開發(fā)票為1%稅率,做賬是借銀行存款101,貸主營業(yè)務(wù)收入100(不含稅收入),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1,增值稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1貸營業(yè)外收入1 實(shí)際應(yīng)該是免稅稅率的,報(bào)增值稅是填寫其他免稅收入101(不含稅收入),免稅稅額3.03,但是賬面和申報(bào)的不含稅收入數(shù)累計(jì)數(shù)和稅額累計(jì)數(shù)不同,請問怎么調(diào)整賬面
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)季度申報(bào)1%稅率免交增值稅了,這個增值稅做營業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營業(yè)外收入)?
小規(guī)模去年把含稅額做入主營業(yè)務(wù)收入了,增值稅是按照主營業(yè)務(wù)收入申報(bào),我要如何調(diào)整,增值稅等于多申報(bào)了(增值稅是減免的,實(shí)際未交增值稅)
(小規(guī)模納稅人)銷售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計(jì)主營業(yè)務(wù)收入,稅費(fèi)計(jì)應(yīng)交增值稅,等到季度末增值稅申報(bào),如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)回,這筆錢是不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?