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1.某電視機廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2022年8月分發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)向某大型超市(一般納稅人)銷售電視機500臺,不含稅單價2000元,開具增值稅專用發(fā)票;(2)向小規(guī)模納稅人銷售電視機100臺,開具增值稅普通發(fā)票注明的價款226000元,另收取運雜費11300元;(3)外購零部件共計價款600000元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為78000元;(4)以舊換新方式銷售電視機200臺,已知舊電視機每臺不含稅作價200元,扣除舊貨收購價款后實際收到的不含稅收入為360000元;(5)為表彰先進,將企業(yè)新試制的電視機20臺作為獎勵發(fā)放給職工,電視機成本為60000元,無同類產(chǎn)品價格。(已知成本利潤率為10%)(6)上月未抵扣完的進項稅額為15000元。要求:計算該公司本月銷項稅額、進項稅額及應(yīng)繳納的增值稅。(20分)

2023-02-07 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 23:50

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您好是需要分析過程嗎
2023-02-07
銷項稅額=2000*500*13%?26000?1300?400000*13%?60000*1.1*13% 進項稅額=78000? 繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額-15000
2023-02-09
銷項稅額=2000*500*13%?26000?1300?400000*13%?60000*1.1*13% 進項稅額=78000? 繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額-15000
2023-02-09
你好同學(xué),晚一些回復(fù)
2022-11-20
你好,計算過程是明早發(fā)給你
2020-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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