計入生產(chǎn)成本-人工費
制造費用的分配資料:(1)第一車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,制造費用在這兩種產(chǎn)品之間按生產(chǎn)工時進行分配。(2)第二車間只生產(chǎn)丙產(chǎn)品,制造費用全部計入這種產(chǎn)品。(3)三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時為:甲產(chǎn)品21400工時,乙產(chǎn)品15600工時,丙產(chǎn)品10000工時。2、本月份發(fā)生費用資料:(1)耗用原材料(消耗性材料):一車間3430元,二車間2450元。第二車間發(fā)生修理費1568元。(2)耗用低值易耗品(一次攤銷):第一車間1764元。勞動保護費:一車間1470元,二車間1960元。(3)工資:一車間600元,二車間500元。工資附加費:一車間84元,二車間70元。(4)支付辦公費:一車間316元,二車間256元。(5)支付水電費:第一車間235元,第二車間144元。(6)支付差旅費:第二車間1350元。(7)其他費用:1838元,兩車間各50%。以上(4)-(7)項均以銀行存款支付。(8)計提折舊:第一車間2086元,第二車間1378元。(9)預(yù)提大修理費用:第一車間1043元,第二車間689元。(10)根據(jù)輔助生產(chǎn)費用分配表可知:一車間發(fā)生修理費用6750元,二車間發(fā)生
以現(xiàn)金支付車間生產(chǎn)工人生活困難補助1500元,寫出會計分錄
用銀行存款支付以下項目:為運輸車間支付燃料費和勞動保護費共19200元;為基本生產(chǎn)車間支付辦公費11950元;為供水車間支付勞動保護費3900;為行政管理部門支付差旅費3900元。會計分錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一一對應(yīng)清楚
用銀行存款支付以下項目:為運輸車間支付燃料費和勞動保護費共19200元;為基本生產(chǎn)車間支付辦公費11950元;為供水車間支付勞動保護費3900;為行政管理部門支付差旅費3900元。編制會計分錄數(shù)據(jù)一一對應(yīng)
分別支付廠部管理人員、生產(chǎn)車間管理人員電話費2000元、1000元會計分錄怎么寫
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方