你好 因為這個是借方,你看一下分錄,他是兩個借方的 如果你用正數(shù),那么就需要放到貸方的
本月計提工資借:管理費用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
工資多沖了,寫這個分錄 借應(yīng)付職工薪酬工資 12544.9 借管理費用工資負數(shù) -12544.9 為啥管理費用不在貸方寫正數(shù)
2022年12月工資計提多了,寫這個分錄 借應(yīng)付職工薪酬工資 12544.9 借管理費用工資負數(shù) -12544.9 為啥管理費用不在貸方寫正數(shù)
紅字沖的時候是借管理費用工資負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負數(shù),然后現(xiàn)在需要吧沖了的憑證在沖回來,那我借管理費用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)嗎
3月份的時候做計提管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對嗎?
企業(yè)注冊資本證明,怎么證明?是要驗資報告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險有1000元的余額,我不知道這個數(shù)字是咋來的,但是現(xiàn)在保險不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機設(shè)備記到管理費用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營所得稅,這個經(jīng)營所得稅補稅怎么補繳,賬怎么做,請老師詳細講解一下會計分錄和稅務(wù)處理方面的問題
老師您好!我想問我前兩個月做賬的時候,我們公司的房租分攤忘記寫分錄了,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價值與償債資產(chǎn)賬面價值的差額計入其他收益。判斷對錯
老師公戶7月我沒建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號,又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個體工商戶核定的,交了個人經(jīng)營所得之后,里面的錢都可以取出來使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問下上市公司的財報通過哪些途徑可以查詢?
老師,你又相當于把我問的問題又問給我了
做這個分錄的,之前應(yīng)該是有做過手工賬,現(xiàn)在軟件就不需要這樣處理的
我們是12月計提多了12544.9元,牽扯到跨年是不是用第二筆分錄,但是也有人說金額不大,用第一筆就可以了,到底該選哪個
你這個是金額不大的阿
但是存在跨年了,到底該選哪個
? 跨年了,因為金額不大,仍然是用管理費用阿
為啥金額不大就用管理費用,不用以前年度啊
這個是會計準則規(guī)定的