您好,是需要更改的,不能生成,對
利潤表的凈利潤為負數(shù),老師,年度財務報表可以按照原來的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調整12月的年度財務報表么,現(xiàn)在彈出來的年度財務報表,我也是按照這個填寫的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調整,還需要調整這個年度報表么?還是不用調整?假如我12月資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-1749.66 我3月份的 財務報表 資產(chǎn)負債表 里面的 利潤分配未分配利潤是不是就-51749.66呀,還需要用調整 年度報表么,
22年的資產(chǎn)負債表日后事項,我是在23年1月確認為需要調整的事項,那我是在23年做賬,然后手工去改2022年的報表么?如果自動生成是不行的吧?因為我23年做的賬,我就算用以前年度損益調整,進到未分配利潤,自動生成也是資產(chǎn)負債表2023年的年末數(shù)吧?
老師好,我想請問一下,如果我匯算的時候動了損益,比如調增了收入,那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調整2023年財務報表的期初數(shù)吧
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調整項上調整了,那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調整2023年財務報表的期初數(shù)吧
匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致,去修改年度財務報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負債表,但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產(chǎn)負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產(chǎn)負債表?具體調哪個項目?單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平,如果也調上面對應的負債,會導致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關系不對,利潤表因為也是調了的,調之前是勾稽關系對的,說明調之后也對。
老師,怎么算蔬菜水果的進價呢,比如進回來一件李子包含運費一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進價是多少元一公斤呀
中級分錄怎么記,不會做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,因為沖紅發(fā)票,工程施工-材料為負數(shù),我結轉的時候借主營業(yè)務成本貸工程施工-材料負數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
結匯,收匯時需要做哪些業(yè)務處理
開具黃砂發(fā)票,商品編碼可以選非金屬礦石嗎
舉例,車子胎壞了,換了新胎,這個是開勞務還是開銷售輪胎??對方經(jīng)營范圍有維修服務,也有銷售貨物
老師,人力資源公司的票,開了工資票是普票,稅率那里是***,然后又開了一張服務費的專票,這種是可以的嗎