你好1;? ? ? 不可以的;這樣會虛做收入; 你會產(chǎn)生收入 報稅的??
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師。我們單位是農(nóng)業(yè)種植合作社。有一千畝地,每年賣糧食,但是都沒開過發(fā)票。錢已收。我在做賬的時候。屬于無票收入。那分錄貸方怎么做呢? 借:銀行存款 貸:銷項稅? 庫存商品?
我們公司是做電信行業(yè)的,沒開過發(fā)票,銀行流水又非常大,進出金額都比較多而且數(shù)量大,老板讓做無票收入交稅,我想咨詢下,這種情況我該怎么做賬?。渴者M來的錢和付出去的錢這個做到什么科目?做其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的話掛賬金額太大了,頭疼而且這種怎么確認收入呢?
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店,平時做無票收入,收款都是現(xiàn)金,也有一點點銀行存款 像這種情況可不可以和領(lǐng)導(dǎo)建議那個平時的微信支付寶的收款碼直接改成銀行賬戶?。?/p>
老師你好,我們是一般納稅人企業(yè),進項發(fā)票金額大于銷項發(fā)票,銀行流水也沒有無票收入,庫存過大,可以做無票收入消化庫存嗎?微信支付寶沒有收入的情況下。
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
關(guān)鍵他是一般納稅人,商貿(mào)公司,庫存過大,就怕專管員查賬,如何合理的避稅呢?
我剛才問老板,他說微信支付寶收款多
你好;? 你們確實大了。? 是不是有無票收入沒做賬的??? ?
嗯嗯,所以今年想給做一些無票收入,進項也多,關(guān)鍵進貨方必須公對公,還要給開具進項發(fā)票,而我們的銷售方,小規(guī)模的多,以及個體戶也多,所以導(dǎo)致不開具發(fā)票的多,麻煩老師給我一個合理方法,讓我們的財務(wù)看起來合理一點
你好 ;? 去補做 收入結(jié)轉(zhuǎn)成本哈 ;不然 后期怕查賬有風險的;? ?
做無票收入,收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄如何寫呢?
你好; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 銷項稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?