同學(xué),你好,這樣是可以的,匯算清繳也不會多交個稅
如果用A公司的銀行賬號給員工發(fā)的獎金,用B公司的銀行賬號給員工發(fā)的基本工資和提成,那么在給員工申報個稅是是需要用A公司+B公司發(fā)的金額一起給員工申報個稅呢?還是說只申報B公司的工資和提成就可以了?還有A公司并沒有給員工繳納社保,員工的社保是買在B公司和C公司的。從來沒用過C公司的賬號給員工發(fā)貨工資,請問這對員工申報個稅會有什么影響嗎?ABC公司都是一個家庭的老板,只是法人沒有用一個名字而已。
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時候也沒代扣個稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個人部分社保和個稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認(rèn)為會有風(fēng)險。工資基數(shù)一定是包含個人部分社保和個稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會少交參保金,影響下一年度的社?;鶖?shù)。工資總額也會影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費等比例計算。 是工資表的基數(shù)不對。一定會有風(fēng)險吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個人社保和個人承擔(dān)的個稅算在工資表基數(shù)前合計成總數(shù)。
朋友有個新成立的公司,現(xiàn)在想給員工購買社保,但只想按最低基數(shù)來繳納,但工資發(fā)放及個稅申報時按實際發(fā)放金額來申報,這個就會存在社保申報基數(shù)與工資不一致,我個人認(rèn)為這樣是會存在風(fēng)險的對嘛?我的思路是,無論是工資還是社保的基數(shù)兩者都要一樣才對吧,我的想法對嘛。謝謝老師的回復(fù)!如果在個稅申報中填寫實際發(fā)放的工資來申報并繳納個稅,但填寫扣繳個人五險時按最低的基數(shù)個人承擔(dān)的金額來填寫,這樣系統(tǒng)可以通過嘛?同時會存在風(fēng)險嘛
如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時候讓他們每個月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會存在風(fēng)險嗎?
老師,請問公司給我簽訂勞動合同按照社保最低繳費基數(shù)來簽訂的,剩余工資是另一個協(xié)議上面寫住房補貼,交通補貼,飯貼等等形式發(fā)放,現(xiàn)在發(fā)工資個稅按照我實際全部工資來計算的,而社保公積金只按照合同上面最低繳費基數(shù)來交的,這樣合理嗎?為什么個稅不按照勞動合同的社保最低繳費基數(shù)金額來繳納?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
請問老師,節(jié)假日老板送給客戶的商品如何做賬,是按進(jìn)貨價計入收入,交銷項稅,然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本,再按進(jìn)貨價計入業(yè)務(wù)宣傳費可以嗎?是不是還涉及到代扣代繳個稅呢?
視同銷售來處理就可以了,不用交個稅
老師,視同銷售的售價按進(jìn)貨價可以嗎?
請問老師,計入業(yè)務(wù)招待費需要交個稅嗎?
計入業(yè)務(wù)招待費不需要交個稅的,視同銷售的售價按進(jìn)貨價可以的
老師,您看我從百度搜索的資料為什么都說要交稅呢?
你送給客戶是這上面的理由嗎,如果不是就不用
請問老師還在嗎?可以解答一下嗎?
可以把相關(guān)條文發(fā)一下嗎?
請教老師,過年老板給客戶的回扣無發(fā)票又該怎么處理呢?辛苦老師啦!謝謝!
不好意思,相關(guān)的文件沒有哦,這個無發(fā)票的 借:應(yīng)收帳款等 銷售費用 (商業(yè)折扣) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,這個回扣是指老板給客戶公司負(fù)責(zé)人私人的錢!如何處理呢?
你是指老板給對方私人的,是吧