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老師好 之前我們先給一個(gè)客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因?yàn)橥素浰詈笾桓读宋覀?8000 請(qǐng)問這個(gè)2000的差額 需要沖掉嗎?需要開張紅字發(fā)票給他嗎?

2023-02-04 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-04 13:26

哦,對(duì)的,是的,需要這么做的,這個(gè)開的是專票還是普通發(fā)票的。

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 13:27

是開的專票

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齊紅老師 解答 2023-02-04 13:29

對(duì)方給你開紅字信息表,你再開負(fù)數(shù)發(fā)票,開信息表之前先認(rèn)證了

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 13:31

發(fā)票是很久之前開給他們的了 他們應(yīng)該已經(jīng)認(rèn)證了

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 13:32

所以是需要他們先給我們開紅字信息表 我們?cè)?000的負(fù)數(shù)發(fā)票給他是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 13:35

對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 13:59

那如果對(duì)方不開具紅字信息表給我們 我們是不是就開不了負(fù)數(shù)發(fā)票給他

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 13:59

那如果不開給他 會(huì)對(duì)我們公司有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 14:04

是的,那你就做營業(yè)外支出,抵扣不了所得稅的。

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 14:33

那如果我們不開給對(duì)方紅字發(fā)票

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快賬用戶6515 追問 2023-02-04 14:35

對(duì)方公司有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 14:36

對(duì)方公司沒有影響到他,沒有支付的那一部分,可以做到營業(yè)外收入。

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哦,對(duì)的,是的,需要這么做的,這個(gè)開的是專票還是普通發(fā)票的。
2023-02-04
不行 預(yù)付款充值的發(fā)票是不征稅的,你們沒有提供業(yè)務(wù)不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時(shí)你們?cè)趺醋龅臅?huì)計(jì)分錄?
2020-03-13
你好,正常來說退款的開紅票的,雖然工作中也有讓購買方開票過去的,但并不合理,如果讓你們給開票的話你以什么名目開呢,所以還是開紅票好
2020-03-13
您好 比如是發(fā)票開錯(cuò)誤了,對(duì)方也不退貨,你可以先給他開一張正確的發(fā)票然后你在當(dāng)月就直接開負(fù)數(shù)發(fā)票。這樣也不會(huì)增加銷售額。
2021-02-03
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