比如,委托加工環(huán)節(jié)代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)100 收回后在銷售高于100,需要繳納
老師,您好,消費(fèi)稅委托加工,以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,準(zhǔn)許扣除已代收代繳的。 我想問(wèn)下,為什么會(huì)不以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售呢?受托方的計(jì)稅價(jià)格不就是委托方庫(kù)存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會(huì)高于這個(gè)價(jià)格嗎?是我哪里理解錯(cuò)了嗎?
關(guān)于委托加工,有個(gè)問(wèn)題,加工的東西是涉及消費(fèi)稅的。那個(gè)說(shuō)法是叫,委托加工的東西以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售,繳納的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資科目。 這句話,我有些疑問(wèn)。我怎么知道是高于還是不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格呢?還有受托方的計(jì)稅價(jià)格是什么?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售的或者說(shuō)以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,納稅的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工成本里,為什么?為什么這種情況是這樣規(guī)定的?有人可以解釋清楚嗎?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅就是完整的。但是我有個(gè)疑問(wèn),如果委托方收回后高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售呢?就是單純的高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅是不是不完整了呀???這個(gè)理解有沒(méi)有錯(cuò)?????
老師,這個(gè)消費(fèi)稅計(jì)入成本時(shí),以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售和下面不計(jì)入時(shí)的高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售是什么意思啊?老師錄播的時(shí)候沒(méi)講這個(gè),但是PPT上有這句話,我不懂
你好老師,我公司掃地阿姨每周勞務(wù)費(fèi)50元,每月200或250元,申報(bào)時(shí)選擇勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是勞務(wù)報(bào)酬不適用累計(jì)預(yù)扣法?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下老板出差是在攜程上定的機(jī)票,攜程直接給開了發(fā)票,這樣就直接發(fā)票入賬不用再要飛機(jī)票了是嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)廣告制作費(fèi)直接從公司走賬,報(bào)銷單上的報(bào)銷人應(yīng)該是誰(shuí)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是企業(yè),辦理了企業(yè)銀行收款碼。那對(duì)方也是公司,用收款碼掃碼,是不是看不到對(duì)方公司名稱的?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,老板名下兩家公司,有一家早期接的業(yè)務(wù),大部分收了部分款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到另外一家收款,像這個(gè)收款弄雙方協(xié)議,可以嗎?客戶家數(shù)比較多
您好老師麻煩咨詢一下小規(guī)模出口貨物需要申報(bào)出口免稅嗎
老師,我告訴老板出差買飛機(jī)票或高鐵票的退票費(fèi)記入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)老師,工資,社保,公積金 的研發(fā)費(fèi)用分錄怎么做
老師,我家是小規(guī)模公司,老板出差的飛機(jī)票和高鐵費(fèi)都記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)可以嗎?
手寫收據(jù)可以入賬嗎,可以作為原始憑證嗎