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老師:以前的會(huì)計(jì)交給我一堆發(fā)票,還沒入帳,我是要先到增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證后再入帳吧?認(rèn)證后做帳時(shí)借方就可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目了嗎?但是目前還沒有銷項(xiàng)稅額,對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額的做帳和抵扣有影響嗎?

2023-02-03 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 15:51

你好 先做賬? 在報(bào)稅期勾選就可以? ?可以不勾選或者勾選留 抵都可以?

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你好 先做賬? 在報(bào)稅期勾選就可以? ?可以不勾選或者勾選留 抵都可以?
2023-02-03
你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的。
2022-09-14
同學(xué)你好,您已經(jīng)認(rèn)證了,是要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的;不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中;
2021-01-13
沒問題,可以這么做賬的
2023-04-16
你好 ;? ?可以的。 你可以 先做待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅處理。 可以這樣處理的??
2021-10-12
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