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老師:您好!我有個(gè)廠租費(fèi)用是22年的,錢(qián)也是在22年付的,但是發(fā)票開(kāi)票日期是在23年,我想把這個(gè)記在22年里面。請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?

2023-02-03 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 14:12

你好,那2022年你賬務(wù)處理做了嗎?

頭像
快賬用戶(hù)2158 追問(wèn) 2023-02-03 14:14

這個(gè)我22年是做了計(jì)提的

這個(gè)我22年是做了計(jì)提的
頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 14:15

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。

頭像
快賬用戶(hù)2158 追問(wèn) 2023-02-03 14:16

意思是先紅沖,再用發(fā)票入賬嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 14:18

是的,是這個(gè)意思,是這么做。

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快賬用戶(hù)2158 追問(wèn) 2023-02-03 14:20

好的,明白了,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:23

不用客氣,工作愉快。

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你好,那2022年你賬務(wù)處理做了嗎?
2023-02-03
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2023-01-08
賬務(wù)處理 由于費(fèi)用實(shí)際屬于 2022 年,在 2023 年進(jìn)行記賬時(shí): 先將該筆費(fèi)用計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目 借:以前年度損益調(diào)整(假設(shè)該費(fèi)用屬于管理費(fèi)用等具體費(fèi)用科目) 90 多萬(wàn) 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、應(yīng)付賬款等,根據(jù)實(shí)際支付情況)90 多萬(wàn) 調(diào)整利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)(因?yàn)樵摴P費(fèi)用影響了 2022 年的凈利潤(rùn)) 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 90 多萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 90 多萬(wàn) 稅務(wù)調(diào)整 在企業(yè)所得稅匯算清繳 2022 年度時(shí): 將該筆費(fèi)用作為 2022 年的費(fèi)用進(jìn)行扣除申報(bào),因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)票日期是 2022 年且確實(shí)屬于 2022 年發(fā)生的費(fèi)用。 這樣在計(jì)算 2022 年應(yīng)納稅所得額時(shí),可以減少相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額,從而減少企業(yè)所得稅。 在 2023 年稅務(wù)申報(bào)時(shí): 需要對(duì)該筆費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明,表明是對(duì) 2022 年費(fèi)用的補(bǔ)充記賬,避免稅務(wù)機(jī)關(guān)誤認(rèn)為是重復(fù)扣除或者其他稅務(wù)違規(guī)行為。 例如,某企業(yè)在 2022 年發(fā)生一筆咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 95 萬(wàn)元,發(fā)票日期為 2022 年 12 月,但是在 2023 年 3 月才進(jìn)行賬務(wù)處理。 2023 年記賬: 借:以前年度損益調(diào)整 - 咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 950,000 貸:銀行存款 950,000 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 950,000 貸:以前年度損益調(diào)整 - 咨詢(xún)服務(wù)費(fèi) 950,000 在 2022 年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),將該 95 萬(wàn)元作為費(fèi)用扣除項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)
2024-09-18
你好;? 22年之前是開(kāi)的專(zhuān)票還是普票; 還得考慮是否認(rèn)證發(fā)票的;這樣好判斷的 ;? ?你這個(gè)是去年怎么做賬的; 走以前年度損益調(diào)整去處理的??
2023-07-18
你好,2022年度報(bào)表里面加上了這個(gè)36000,但是你賬上賬上的和申報(bào)的不一樣是吧。
2024-05-31
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