你好? 最好是私下轉(zhuǎn)? 公平不好平賬? ??
老師,我們公司有一個員工離職了,但是社保還沒有轉(zhuǎn)出,在我們公司代繳的呢,代繳的費用都是他自己承擔(dān),是怎么做賬?
老師,我們公司幫其他人交社保(非本公司員工),這個員工自己承擔(dān)社保的費用,這個費用該怎么還到公司里比較合理呢?是直接打公戶還是微信轉(zhuǎn)賬?該怎么走賬,請老師指點
老師,我們公司幫領(lǐng)導(dǎo)的朋友繳納社保,費用由個人自己承擔(dān)。公司每月應(yīng)該怎么收這個代墊的社保的錢?是用公戶收還是私戶收,比較好?該怎么做賬呢?請老師指點
老師請問一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因為還有項目往來,辭職員工自己決定就是社保單位個人部分都自己承擔(dān),那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應(yīng)收款-個人社保部分,管理費用社保,貸:銀行存款,那我這個社保個人部分里面有一個人的社保的自己承擔(dān)的我怎么做賬呢
請問老師,員工在異地上班,當?shù)毓編兔簧绫#üべY部分由我們直接發(fā)員工),社保費用還是由我們公司負擔(dān),我們轉(zhuǎn)賬過去給他們,幫忙交社保,請問可以這么操作嗎
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
怎么做賬呢?
你好 私下收款的記在內(nèi)賬就行? 借 銀行 貸其他應(yīng)付款? 交時 借其他應(yīng)付款,貸銀行,外賬是正確做工資 交社保?
那收的代墊社保的費用,外賬這里怎么做賬呢?老師
比如私戶收的1400元,這個社保費用怎么做賬?我們這里 就一套賬
你好 一套賬就是和單位員工處理一樣? 做工資交社保? ?收款記其他應(yīng)付款? ? 交上時沖應(yīng)付?