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上年有個銷售費用記成管理費用了,我今年怎么處理,報表不修改,年終匯算的時候怎么調(diào)整呀

2023-02-03 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-03 09:13

你好,匯算清繳不需要調(diào)整的,如果有發(fā)票的話,建以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,這個不影響你的利潤。因為你不管做管理費用還是銷售費用,它都是影響你的利潤。

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你好,匯算清繳不需要調(diào)整的,如果有發(fā)票的話,建以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,這個不影響你的利潤。因為你不管做管理費用還是銷售費用,它都是影響你的利潤。
2023-02-03
這個是費用內(nèi)部調(diào)整就可以了,填在合適的匯算清繳范圍內(nèi)
2021-02-22
您好,最好的處理是反結(jié)帳,將上述費用做在上年。這樣申報表與報表相同。匯算清繳相同即可,季度有差異正常
2021-03-16
你好,只能修改12月的計提的賬,因為匯算是以正確的報表為基礎(chǔ)
2024-04-17
你好 讓你坐到今年的嗎 借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整 借方表示主營業(yè)務(wù)成本 貸方表示管理費用
2021-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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