同學(xué),你好 聯(lián)系軟件服務(wù)商,遠(yuǎn)程升級(jí)
年初3月和8月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)務(wù)退了對(duì)方要把票退給我們。要開(kāi)紅票充,第一次做紅沖,有沒(méi)有知道怎么做的謝謝,我們用的百旺云票助手
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,19年銷(xiāo)售開(kāi)具了一張帶稅率的全額發(fā)票,但是一直沒(méi)有辦理不動(dòng)產(chǎn)手續(xù),現(xiàn)在客戶(hù)想更名,可以把19年的這張發(fā)票紅沖了之后重新開(kāi)嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)以前年度計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)都沒(méi)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在有必要補(bǔ)齊嗎?如果現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)了,收到發(fā)票時(shí)怎樣做賬?謝謝!
老師,我們公司變更了地址,已拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是還沒(méi)有去稅務(wù)更新信息,我現(xiàn)在要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是用新地址,還是舊地址?謝謝
老師 您好 稅務(wù)ukey在年初更新了 發(fā)票助手快捷鍵沒(méi)有更新 現(xiàn)在用發(fā)票助手開(kāi)不了發(fā)票 那怎么更新發(fā)票助手呢 謝謝
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
老師 軟件服務(wù)商是稅務(wù)局 那可以在哪個(gè)網(wǎng)站直接下載安裝包 然后升級(jí)嗎 北京稅務(wù)局官網(wǎng)有嗎
同學(xué),你好 最好聯(lián)系稅務(wù)局,后臺(tái)幫你更新