您好,確認(rèn)您的業(yè)務(wù)是時點(diǎn)還是時段確認(rèn)收入
老師,你好。我們公司是勞務(wù)分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先開了增值稅專用發(fā)票給甲方。怎么做會計分錄?收到款項(xiàng)時怎么做分錄?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
建筑工程公司,和甲方簽訂合同后,收到甲方30%的預(yù)付款,并同時給甲方開具了專票,這個分錄應(yīng)該怎么做,30%是否應(yīng)該確認(rèn)收入
老師,我們公司開票后收到工程款是,老會計是做借銀行,貸預(yù)收賬款**項(xiàng)目,沒有確認(rèn)過主營業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在想確認(rèn)收入怎么做呀
老師好拿到工程項(xiàng)目合同怎么做會計分錄,給對方開了專票怎么確認(rèn)收入?但是后面付款沒有履行!
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細(xì)和出庫明細(xì)不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預(yù)警風(fēng)險什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項(xiàng)目基本沒有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師 想問問 房東收的電費(fèi)單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
這個我不知道,去年一年沒有做賬了我補(bǔ)一下,看了對公戶,我不知道他這個怎確認(rèn)
您好,這個你得與業(yè)務(wù)確認(rèn)下,
我現(xiàn)在拿的所有的票具,公戶,進(jìn)賬的就一部分,就問問應(yīng)該怎做會計分錄,怎么入賬,開多少票去多少?可以嗎?我也沒有做過建筑行業(yè)的?
您好,做賬是結(jié)合業(yè)務(wù),按收入準(zhǔn)則做收入確認(rèn),不一定開票確認(rèn)收入,也可能開票不確認(rèn)收入和不開票確認(rèn)收入
您好,收款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
那拿到合同應(yīng)該怎么做會計分錄,先不說確認(rèn)收入的事
您好,與合同沒有明顯關(guān)系,根據(jù)業(yè)務(wù)做賬,賬是為了業(yè)務(wù),不是為了合同
您好,有合同沒業(yè)務(wù)發(fā)生,不做賬