你好,如果過戶給你單位,與車相關(guān)的所有的支出都可以做賬,但是你單位銷售出去,處置出去需要正常交稅 如果租賃的話,你們單位報(bào)銷與車相關(guān)的加油費(fèi),過路過橋停車費(fèi),維修費(fèi)可以,其他的不可以的。
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的,提供油票過路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
老師您好,我公司買的車都在老板名下,為了合理報(bào)銷加油費(fèi),準(zhǔn)備和老板簽訂一份租賃協(xié)議,老板是不是需要去稅局代開一份發(fā)票,同時(shí)老板需要繳納的稅有哪些,稅率分別是多少
考試您好,山東省稅務(wù)局在2022年11月份出了一個(gè)文件 ,法人名下的車如果租賃給公司使用 ,就不能去稅務(wù)局代開租車費(fèi)的發(fā)票 ,現(xiàn)在的難點(diǎn)是我司在2020年和該法人簽過一份2年的租車協(xié)議 ,每月分期付款給她 。 該法人目前欠我司5個(gè)月(2022年7月至11月)租車費(fèi)的發(fā)票 ,今天去稅務(wù)局想代開租車費(fèi)發(fā)票時(shí)被告知該法人不能給我司代開租車費(fèi)的發(fā)票了 ,請(qǐng)問這種情況我司應(yīng)該怎么操作才能取得租車費(fèi)的發(fā)票啊 ?或者轉(zhuǎn)換用什么方法解決這個(gè)問題比較好?謝謝老師
法人名下有一輛100萬的車,是過戶到企業(yè)名下計(jì)提折舊合適,還是簽一份租賃協(xié)議,去稅務(wù)局代開發(fā)票合適?
老師,公司要買一輛二手車,不過戶可以嗎?在別人名下是不是不可以報(bào)銷關(guān)于后續(xù)發(fā)生的油費(fèi),修理費(fèi)等,還有要是過戶的話過戶到股東名下可以嗎?還是不買車就是租賃車輛,這樣會(huì)有什么納稅風(fēng)險(xiǎn)?那種方式合適,我們公司現(xiàn)在出去辦業(yè)務(wù)需要一輛車。還沒想好是買還是租,老師給指導(dǎo)一下.
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
租賃發(fā)票,稅務(wù)局是否可以開具?過戶費(fèi)用和租賃稅金,差異有多少
可以的。個(gè)人銷售自己的車,不超過原先購買價(jià)格的一分錢,不需要繳納的,如果是租賃發(fā)票,需要交20%的個(gè)稅,增值稅1%,附加稅6%。
不超過原先購買價(jià)格的增值稅也不需要交嗎?
對(duì)的,是的,不需要繳納的。
好的,這樣老師
謝謝老師,打錯(cuò)字了
不用客氣,工作愉快。