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老師,我上月開票沒有申報預(yù)繳,下月接著紅沖上月發(fā)票,稅務(wù)局告訴我沒有申報也查不到欠稅,這種情況就不用補交上月正常開票的稅了吧?

2023-02-02 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 08:43

關(guān)鍵是你這個月繼續(xù)開票不呢?如何要開票就要補交

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快賬用戶6771 追問 2023-02-02 08:49

不再給這個購買方開票了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 08:54

那就不需要補交稅的

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關(guān)鍵是你這個月繼續(xù)開票不呢?如何要開票就要補交
2023-02-02
同學(xué),你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
您好 開具紅字發(fā)票后還會開具正確的藍(lán)字發(fā)票吧?
2022-12-05
您好,您這個屬于逾期交納的,您要和您的稅務(wù)局確認(rèn)一下,按照稅務(wù)局說的操作處理。因為各地有差異。
2023-04-10
但是我看你這個說是更正申報這個 意思是叫你們直接按簡易申報的?這個各地口徑不一樣這個,你這個最好是找你稅局確定,要是這樣開紅字再開藍(lán)字一般是按這樣步驟申報,但是之前有學(xué)員反饋說是直接按簡易去申報,后續(xù)不再申報了,后續(xù)開紅字再開藍(lán)字不再申報了這樣
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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