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老師,我想問(wèn)一下,一般納稅人銷售收入分錄有增值稅, 做內(nèi)賬的話可以直接 借:應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 可以不

2023-02-01 23:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-01 23:39

可以的,可以這么做的

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快賬用戶8838 追問(wèn) 2023-02-01 23:48

但是有個(gè)問(wèn)題。就是到了月底繳納增值稅的時(shí)候不會(huì)寫(xiě)分錄了,不知道那個(gè)增值稅該怎么出

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齊紅老師 解答 2023-02-01 23:51

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 支借其他應(yīng)付款貸銀行

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快賬用戶8838 追問(wèn) 2023-02-02 00:00

如果增值稅成本有多的話也是這樣寫(xiě)分錄不

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齊紅老師 解答 2023-02-02 00:05

你的外賬交不交增值稅 交就做

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快賬用戶8838 追問(wèn) 2023-02-02 00:21

外賬交增值稅但是內(nèi)賬的成本費(fèi)用我不知道寫(xiě)了,我不知道我怎么寫(xiě)這增值稅的支出

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齊紅老師 解答 2023-02-02 00:22

,我這邊給寫(xiě)了份我看下的可以嗎?如果你不做銀行支付的話余額不一致。

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快賬用戶8838 追問(wèn) 2023-02-02 14:45

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 支借其他應(yīng)付款貸銀行是這個(gè)嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 14:46

你好是的,是這么做的。

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可以的,可以這么做的
2023-02-01
你好,這個(gè)不行,季度不超過(guò)30萬(wàn)元才免征,月份做賬要照做,
2020-10-22
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-03
你好 可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù) 也可以是相反分錄,金額正數(shù) 這兩種方式都是可以的
2022-05-18
你好,開(kāi)了紅字發(fā)票,可以這么做的。
2021-11-24
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