可以的,可以這么做的
老師請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬收入可以直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款嗎?就是不分含稅不含稅
老師你好,小規(guī)模納稅人,在30以內(nèi)免增值稅情況下,取得的收入,分錄直接寫(xiě),借應(yīng)收賬款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不做應(yīng)交稅費(fèi)這一列可以嗎
老師。我們一般納稅人。銷售出去的商品被退回。我直接做銷售分錄的紅字可以嗎? 借:應(yīng)收賬款—客戶 -100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -88496 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))-11504
老師,我問(wèn)下,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減的話,是不是做借貸相反分錄就可以,能不能直接負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,我想問(wèn)一下,一般納稅人銷售收入分錄有增值稅, 做內(nèi)賬的話可以直接 借:應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 可以不
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
但是有個(gè)問(wèn)題。就是到了月底繳納增值稅的時(shí)候不會(huì)寫(xiě)分錄了,不知道那個(gè)增值稅該怎么出
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 支借其他應(yīng)付款貸銀行
如果增值稅成本有多的話也是這樣寫(xiě)分錄不
你的外賬交不交增值稅 交就做
外賬交增值稅但是內(nèi)賬的成本費(fèi)用我不知道寫(xiě)了,我不知道我怎么寫(xiě)這增值稅的支出
,我這邊給寫(xiě)了份我看下的可以嗎?如果你不做銀行支付的話余額不一致。
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 支借其他應(yīng)付款貸銀行是這個(gè)嗎
你好是的,是這么做的。