你好;? 這個(gè)10萬(wàn) 你需要開(kāi)票出去嗎 ? 這個(gè)屬于傭金返利嗎?

請(qǐng)問(wèn)下醫(yī)藥行業(yè)代理商,二票制的情況下,業(yè)務(wù)都是高開(kāi)高返的,那所有貨款都是全部入到對(duì)公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類(lèi)的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說(shuō),開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票給客戶10萬(wàn),供應(yīng)商給我開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(wàn)(實(shí)際拿貨都是底價(jià),高開(kāi)的部分給稅金),原則上我只有2萬(wàn)的利潤(rùn),但我要給客戶提成傭金5萬(wàn),這5萬(wàn)我每次都只能從公賬提轉(zhuǎn)到法人的私賬,再由法人私賬轉(zhuǎn)給客戶,增加了其他應(yīng)收款,造成法人借款的稅收風(fēng)險(xiǎn),要怎么做才能符合稅法呢?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方,我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開(kāi)了票肯定要做外賬的,或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
例如:我對(duì)公給上游打款100萬(wàn),上游給我開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票。但是他會(huì)對(duì)公返給我10萬(wàn)的返利,這10萬(wàn)元我需要返給個(gè)人。怎么做我的帳面才能平,其中涉及多少的費(fèi)用稅點(diǎn)?[合十][合十][合十]麻煩老師了
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢(qián),就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢(qián),就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開(kāi)始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開(kāi)了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購(gòu)了假如貨款100萬(wàn),但實(shí)際支付了60萬(wàn),有40萬(wàn)元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
老師,什么情況下會(huì)產(chǎn)生資本公積這個(gè)科目?像股東投進(jìn)來(lái)的錢(qián),這個(gè)是做實(shí)收資本,這兩個(gè)科目不是都需要交印花稅的嗎?只需要交一次。
小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),老師能發(fā)我下嗎
公司已經(jīng)是被執(zhí)行人了,還可以變更法人嗎?公司賬戶被凍結(jié)了10萬(wàn),賬上沒(méi)有對(duì)方起訴的金額8萬(wàn)多,可以對(duì)私付對(duì)方一些錢(qián)(8萬(wàn),讓對(duì)方撤訴嗎?
企業(yè)分紅40萬(wàn)要交多少稅?
老師 稅務(wù)老師讓申報(bào)以前年度增值稅值稅無(wú)票收入,調(diào)的年度所得稅報(bào)表 我調(diào)整了增值稅22年申報(bào)表 然后也調(diào)整了所得稅報(bào)表 賬是不是需要反結(jié)一下 回到22年做一筆收入 然后 報(bào)表也需要更正一下啊。
老師,我們?cè)谑召?gòu)一個(gè)門(mén)診部,這個(gè)門(mén)診部是一個(gè)分公司,總公司沒(méi)有任何自己的業(yè)務(wù),也沒(méi)有建帳后,稅務(wù)開(kāi)業(yè)備案也是這次做股轉(zhuǎn)才開(kāi)通的。請(qǐng)問(wèn)收購(gòu)過(guò)來(lái)后我應(yīng)該怎么建帳較好?
老師,你好!想問(wèn)一下跟同一個(gè)公司有應(yīng)收和應(yīng)付款,不走資金轉(zhuǎn)款,應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖協(xié)議有模板嗎?或者可以告知一下格式怎么寫(xiě)嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師注冊(cè)分公司,1也需要股東?2股東和法人可以不和分公司的股東法人一致也可以是嗎?經(jīng)營(yíng)范圍一樣或者比總公司少對(duì)嗎?別的還有啥事項(xiàng)?
代理記賬通道,需要增加什么權(quán)限

