你好 不含稅金額=1999/1.01=1979.21 這個(gè)的
不含稅兩噸的票開(kāi)出來(lái)要是35708,那么單價(jià)應(yīng)該開(kāi)多少,稅率百分之13
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額百分之三。這個(gè)填寫(xiě)開(kāi)票含稅金額還是不含稅的金額?現(xiàn)在疫情期間是按照百分之一開(kāi)的普通發(fā)票。
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開(kāi)票百分之一稅率下開(kāi)票含稅收入76180元,本季度沒(méi)稅額。。。那我忽略政策下開(kāi)票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫(xiě)增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫(xiě)主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開(kāi)票金額。。
小規(guī)模本月開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn),申報(bào)表不含稅金額填99009.9?稅額990.10?那個(gè)百分之二應(yīng)該是不含稅金額2000嗎?百分之一稅額不是1000?有點(diǎn)懵了
老師,我要開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票,9個(gè)點(diǎn)的不含稅金額,那我含稅金額應(yīng)該開(kāi)多少,怎么算的
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅