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老師,您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證,21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 (貸方)做到了管理費(fèi)用 (借方負(fù)數(shù)),使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬(wàn),調(diào)在22年底, 做憑證借管理費(fèi)用20000, 貸其他應(yīng)付代扣社保20000,,借以前年度損益調(diào)整2萬(wàn),貸管理費(fèi)用2萬(wàn),借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,可以嗎

2023-01-31 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-31 16:15

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8822 追問 2023-01-31 16:16

謝謝,這個(gè)不影響今年的利潤(rùn)對(duì)吧,然后我需要去稅務(wù)局調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?什么情況下需要去稅務(wù)局修改財(cái)務(wù)報(bào)表呢

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齊紅老師 解答 2023-01-31 16:17

這個(gè)不影響今年的利潤(rùn)。不需要調(diào)整的。

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齊紅老師 解答 2023-01-31 16:17

反結(jié)賬修改了12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,需要修改你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。

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快賬用戶8822 追問 2023-01-31 16:20

您的意思我做在22年12月,那么要修改22年12月的報(bào)表和所得稅申報(bào)表是吧?21年不用去修改對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-01-31 16:22

你好是的,是這么做的。

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你好,可以的,可以這么做的。
2023-01-31
同學(xué)你好 多計(jì)提的沖減了
2023-01-31
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-08
可以是的,是的,是的可以,
2020-12-25
您好,調(diào)整分錄里用到的以前年度損益調(diào)整,這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的,我們2024年年初應(yīng)付職工薪酬借方余額5萬(wàn),這是23年多計(jì)提了2.4萬(wàn)么
2024-10-30
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