你好;? 不可以用;稅號都錯(cuò)誤了 ; 沒法認(rèn)證抵扣也沒法稅前扣除的;? 你入賬反而還得調(diào)增處理的
老師好,請問:2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣。對方說因品名開錯(cuò),讓我們申請沖紅后,現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
#提問# 請問老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對,但是已經(jīng)抵扣,6月份給對方開出紅字發(fā)票信息表之后,對方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯(cuò)誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
老師您好,請問對方開過來的專用發(fā)票公司名稱寫錯(cuò)了,稅號是對的可以用嗎,增值稅發(fā)票勾選平臺有可以選擇勾選
老師,請問收到增值稅專用發(fā)票,對方把我司的稅號打印錯(cuò)了,名稱正確,這份發(fā)票我司不認(rèn)證,可以用嗎?
請問老師,22年有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對方?jīng)]有給我司,我司已經(jīng)支付,現(xiàn)在在增值稅發(fā)票系統(tǒng)里找到了記錄,可以打印出來作為憑證的原始憑證嗎?22年的專票還能認(rèn)證嗎?
老師好 請教下,7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出26元,查系統(tǒng)顯示沖掉這部分稅額是24年開具的發(fā)票,顯示部分紅沖,這筆業(yè)務(wù)可以入在8月賬里吧,這筆分錄是?
一般納稅人開銷售水果的發(fā)票,是什么稅率
請問老師,稅務(wù)登記的行業(yè)跟公司經(jīng)營的行業(yè)不一樣會有什么影響?還有稅務(wù)登記要登記哪些稅種?
一般納稅人銷售額多,有辦法少交點(diǎn)稅嗎?9月開了進(jìn)項(xiàng)可認(rèn)證嗎
老師,我們公司現(xiàn)在要賣一輛二手車給個(gè)人,現(xiàn)在過戶,對方要求我們開一張車輛銷售發(fā)票,然后說二手車交易市場在回給我們一張發(fā)票,他們說的這個(gè)業(yè)務(wù)流程對嗎?
。固定資產(chǎn)模具的賬務(wù)處理,客戶給的模具定金,我們采購上來模具,這個(gè)固定資產(chǎn)管理怎么走 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移所屬權(quán)不轉(zhuǎn)移存放位置 意思是賣給別人了,還是由我們公司用。
老師:車輛購置稅繳納了怎么上傳
是的老師實(shí)物存放在我們這兒
你好, 問題1:直營店能不能是個(gè)體工商戶? 問題2:直營店單獨(dú)設(shè)立會計(jì)核算還是不單獨(dú)設(shè)立會計(jì)核算更節(jié)約稅費(fèi)? 問題3:酒店行業(yè)從上到下建立一整套財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)于目的(怎么建立) 目的:情況一:出售 可能出售母公司也可能只出售單店,稅務(wù)及財(cái)務(wù)管理怎么設(shè)立干凈且節(jié)稅 情況二:如果一直自營,怎么設(shè)立,會節(jié)約增值稅,分紅個(gè)稅,企業(yè)所得稅等相關(guān)稅
濕巾的稅收編碼是什么
做認(rèn)證抵扣只入賬也不行嗎?
寫錯(cuò)了,不做認(rèn)證抵扣,只入賬的話匯算清繳要調(diào)增?
你好1;? ?那你匯算調(diào)整 ;是的?
好的,那如果匯算清繳時(shí)忘記了,會有啥后果不?
1.? ? 到時(shí)影響所得稅的繳納金額; 可能會產(chǎn)生滯納金和扣分的??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好?