同學(xué)你好 要金額一致的
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認(rèn)還是?增值稅報表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
請問:加計遞抵減的銷售額確定問題,是以哪個數(shù)為準(zhǔn),因?yàn)槲夜驹鲋刀悎蟊砗推髽I(yè)所得稅報表銷售額不一樣,有第二年的租賃收入,企業(yè)所得稅按期確認(rèn)收入了
老師,建筑業(yè)增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致原因是?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆]有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)計提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒計提我在24年支的時候補(bǔ)計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計提的全部?