貼現(xiàn)利息=300000*5%/12*4=5000 借:銀行存款295000 ? ? ?財務(wù)費用5000 貸:應(yīng)收票據(jù)300000

企業(yè)收到購貨單位交來2010年12月31日簽發(fā)帶息商業(yè)票據(jù)300000元,承兌期5個月,2011年1月31日企業(yè)持匯票向銀行申請?zhí)F(xiàn),不帶追索權(quán),年帖息率8%的會計分錄咋做?
某企業(yè)4月1日收到甲工廠簽發(fā)的不帶息帶追索權(quán)的商業(yè)匯票一張,以抵付前欠貨款,金額為500000元,承兌期為5個月,7月5日企業(yè)持票向銀行申請貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為5%,則企業(yè)實際收到的金額為多少?
二、計算題1.天澤2011年4月5日,持一張面值300000元不帶息的商業(yè)承兌匯票向銀行申請貼現(xiàn),帶追索權(quán),銀行審查后同意貼現(xiàn)。該匯票到期日為2011年5月10日,年貼現(xiàn)利率為6%。要求:根據(jù)上述資料計算貼現(xiàn)天數(shù)、貼現(xiàn)息和貼現(xiàn)凈額,并編制相關(guān)的會計會錄。2.天澤2011年4月5日,持上月同日收到的面值50000元,期限是三個月的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,向銀行申請貼現(xiàn),帶追索權(quán),銀行審查后同意貼現(xiàn),年貼現(xiàn)利率為6%。要求:根據(jù)上述資料計算貼現(xiàn)天數(shù)、貼現(xiàn)息和貼現(xiàn)凈額,并編制相關(guān)的會計分錄。
.某企業(yè)收到購貨單位交來2010年12月31日簽發(fā)的不帶息商業(yè)匯票一張,金額300000元,承兌期限5個月,2011年1月31日企業(yè)持票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn),帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率5%。會計分錄
3.某企業(yè)收到購貨單位交來2010年12月31日簽發(fā)的帶息商業(yè)匯票一張,票據(jù)票面利率4%,金額300000元,承兌期限5個月,2011年1月31日企業(yè)持票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn),帶追索權(quán),年貼現(xiàn)率5%。(1)貼現(xiàn)時分錄(2)每月計提利息4.接上題,票據(jù)到期,承兌人按期付款5.若上題,票據(jù)到期承兌人無力支付票款。本企業(yè)支付貼現(xiàn)款200000會計分錄
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?