小微企業(yè)認定標準中年應納稅所得額不超300萬指的是當年

老師,小微企業(yè)認定標準:小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。如果我們的年度應納稅所得額超過了300萬,還算小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)認定的標準有三個,分別如下: 1、資產(chǎn)總額,工業(yè)企業(yè)不超過5000萬元,其他企業(yè)不超過5000萬元。 2、從業(yè)人數(shù),工業(yè)企業(yè)不超過300人,其他企業(yè)不超過300人。 3、稅收指標,年度應納稅所得額不超過300萬元。 這三個都必須滿足才是小微企業(yè),還是,我們利潤總額是500萬,其他兩項不超過5000萬和300人,是小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)其中一個條件,應納稅所得額不能超過300萬,這個300萬是指本年度納稅還是指可以彌補以前年度虧損后的應納稅所得額呢?
小微企業(yè)判定標準中年應納稅所得額是指當年的應納稅所得額嗎?當年前幾個月申報企業(yè)所得稅時是當年累計的應納稅所得額嗎?過了當年12月份的時候,年應納稅所得額如果超過小微企業(yè)的標準,匯算清繳時會補對應已減免的企業(yè)所得稅嗎?
小微企業(yè)的認定標準當中提到一條是年度應納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認定標準了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
出口美金報關價,和開票的人民幣價格,滿足什么關系時比較合理的
老師,因為社保基數(shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。
請問福利費怎么申報個稅
老師,我們有個項目,是個運河杯的獎金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個獎金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報,三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會產(chǎn)生預警嗎?老師指導一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務內(nèi)容為調試、維修、維護服務,各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務內(nèi)容為調試、維修、維護服務,各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當月按照凈值核定銷售價格申報了增值稅無票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護建設稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個車的會計分錄應該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對了,這個怎么處理,強制申報嗎?