同學,你好 嗯嗯,可以的
老師好!我們公司是深圳的建筑公司,準備開一家自己的勞務公司。請問勞務公司從成立到運營,稅務層面操作時應該注意哪些問題呢?勞務公司是選擇按照9%開票好呢?還是選擇3%開票好呢?原因是什么呢?稅率一經(jīng)選擇,三年不能再變更嗎?建筑勞務公司開出的發(fā)票,需要備注甲方的項目地址嗎?
老師有個問題就是十月份有一家公司開票的時候把建筑服務開成了六個點,然后報增值稅的時候六個點報不過去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務局打電話,按九個點的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個發(fā)票給作廢了,然后又重新開的六個點的現(xiàn)代服務。12月份報十月份稅的時候是報的六個點,然后嗯,直接從那個九個點抵扣了就交了差差額?,F(xiàn)在法人的問題是交的時候是交的九個點,然后11月份明明作廢了,差的那三個點在哪里?
老師,一家建筑公司,2022年12月開錯了稅率的發(fā)票,上個月是按照清包工交的3%稅率,這個月要沖紅作廢,在選擇作廢原因的時候,能選擇服務中止嗎?
老師,這個問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說,選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的,也沒有在認證平臺里面去勾選認證。如果我在這次勾選認證1月份的時候,將2020年-2022年未勾選認證的通行費發(fā)票全部勾選認證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結轉(zhuǎn)至本年利潤了的,是無余額的,老師說是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結轉(zhuǎn)平了,沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識別號重復現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務人,否則單位扣繳端無法更新個人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務登記變更,導致1-3月收入無法累計,4月工資已代扣的個稅與系統(tǒng)實際申報數(shù)據(jù)可能存在差異,會在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅,可能會影響適用稅率,次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯(lián)絡員傳達到每個人,專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
老師,員工在其他地方領工資交社保的,在這公司也是簽勞動合同嗎?還是簽勞務合同
老師,把會計科目二級科目給我發(fā)一下唄