你好,可以的, 沒問題 ,沒有不要申報(bào)的
請(qǐng)問下老師我們公司7月份完成了用計(jì)算機(jī)軟著實(shí)繳注冊(cè)資本,所以七月份的申報(bào)就把資金賬簿申報(bào)印花稅了,沒想到別人手續(xù)沒完成,相當(dāng)于軟著還沒有完全轉(zhuǎn)移到公司名下來,這種情況提前申報(bào)了有影響嗎?
老師,您再幫我看看這兩個(gè)問題。一個(gè)是老板的幾家公司相互轉(zhuǎn)往來款的這種情況,另一個(gè)問題是,關(guān)于實(shí)收資本繳納印花稅的問題。請(qǐng)問,關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)錢,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,需要簽訂借款協(xié)議嗎?還有就是,做實(shí)收資本的,什么時(shí)候需要繳納印花稅?多久申報(bào)繳納一次?
關(guān)于資金賬簿繳納印花稅的問題。我在一家北京公司工作公司目前2022年實(shí)收資本沒有增長(zhǎng)所以沒有申報(bào)印花稅,請(qǐng)問這種情況可以不申報(bào)嗎?謝謝
去年新成立公司沒有發(fā)生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請(qǐng)問去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
老師,公司的實(shí)收資本已經(jīng)在之前申報(bào)繳納過印花稅,23年也沒有新增的實(shí)收資本的情況下。23年的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是不是只要零申報(bào)就可以了
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好!22年7月出來的印花稅法規(guī)說是沒有需要零申報(bào),那公司實(shí)收資本沒有增長(zhǎng)過還需要零申報(bào)嗎?謝謝
核定了稅種的需要零申報(bào),就是我的待辦有這個(gè)項(xiàng)目的不交稅也要零申報(bào)的