你好 (1)企業(yè)銷售實現(xiàn),確認(rèn)收入時 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (3)發(fā)生銷售退回時的分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
甲公司2020年9月20日銷售B商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為600 000元,增值稅稅額為78 000元;該批商品成本為500 000元,甲公司對該項銷售確認(rèn)了銷售收入,,并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。購貨方于9月27日以銀行匯款方式付款。10月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日通過銀行支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。要求:(1)編制9月20日確認(rèn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄。(2)編制9月27日收到貨款的分錄。(3)編制10月15日銷售退回的分錄。
4、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為700 000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項 銷售確認(rèn)了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán) 重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支 付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。 要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。
、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為700000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項銷售確認(rèn)了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。(2)編制3月27日收到貨款的分錄。)編制4月15日銷售退回的分錄
(二)甲公司2019年3月20日銷售A商品一批,增值稅專川發(fā)票上注明售價為350000元。增值稅稅半為13%;該批商品成本為182000元。A商品于2019年3月20日發(fā)出,購貨方于3月27日付款。甲公司對該項銷售確認(rèn)了銷售收入。2019年9月15日,該批商品質(zhì)員出現(xiàn)嚴(yán)重問題。購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨。于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專發(fā)票(紅字)。(1)編制銷售實現(xiàn)時以及結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的會計分錄。(2)編制收到貨款時的會計分錄。(3)編制銷售退回時的會計分錄。
4、東風(fēng)工廠于,上月銷售給A企業(yè)的一批商品,因質(zhì)量嚴(yán)重不合格被退回,已辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批商品的價款共計40000元,增值稅6800元,商品成本為20000元。該批商品的銷售收入已確認(rèn),銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),貨款已收到存入銀行。編制(1)企業(yè)銷售實現(xiàn),確認(rèn)收入時(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(3)發(fā)生銷售退回時的分錄,以上全部題目。
老師,裝修的攤銷年限
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老師你好農(nóng)產(chǎn)品生鮮配送公司魔芋稅率是多少
怎么從增值稅申報表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,我們新公司,還沒辦稅種登記,有收入進來了,可以開具發(fā)票,申報稅嗎
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我想請問下供應(yīng)商是月結(jié)的,但每天都有采購,那么明細(xì)分類賬要怎么登記(手工)
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