你好,你這里沒有金額,沒法給你做金額。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運(yùn)雜費(fèi)2000元(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運(yùn)雜費(fèi)2000元(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運(yùn)雜費(fèi)2000元(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。
向飛達(dá)廠購入甲材料與乙材料均已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本入賬做會計(jì)分錄
46.12月14日,甲、乙材料運(yùn)到(12日購進(jìn))如數(shù)驗(yàn)收入庫,按材料實(shí)際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)(會計(jì)分錄+數(shù)字)
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請問之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎